你好不需要上傳工資表,但是你得申報個稅。 可以的。
2、甲企業(yè)為居民企業(yè)。2019 年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。 (3)支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。 已知:在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%o;廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。要求: (25 分) 1.簡答甲企業(yè)下列支出中,在計算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,不可以稅前扣除的有哪些。 2.計算甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
個人所得稅納稅申報時需要上傳工資表嗎 請問,10萬元的咨詢服務(wù)費可以直接計入管理費用嗎?這種費用準(zhǔn)許在稅前扣除嗎
請問老師,我們公司給老板報銷話費,但是話費的發(fā)票是老板的個人名字,我們直接進入了管理費用,有時候是500元以下,有時候超過500元,像這種在稅務(wù)上有扣除的風(fēng)險嗎?
2.甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實現(xiàn)商品銷售收入2800萬元,發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬元,接受捐贈收入50萬元,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)收入10萬元。該企業(yè)當(dāng)年實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費15萬元、廣告費420萬元、業(yè)務(wù)宣傳費40萬元。要求:計算本年度甲企業(yè)在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費、廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費的合計額。請問這道題計算扣除限額時需要用(2800-50現(xiàn)金折扣+10轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)收入+50捐贈收入)再乘相關(guān)扣除率嗎
如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。(2)業(yè)務(wù)招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。(3)支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,通過市民政局向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款30萬元。(5)計提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。(6)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。己知:在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%0;廣告費、業(yè)務(wù)宣傳費支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題(1)、甲企業(yè)以上收入中,計算應(yīng)計入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額;②)、甲企業(yè)在計算2021年度應(yīng)納稅所得額時業(yè)務(wù)招待費和廣告費準(zhǔn)子扣除數(shù)額:(3)、甲企業(yè)的支出中,在計算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,可以稅前扣除數(shù)額:(4)、計算甲企業(yè)2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
老師,我們是零食家電行業(yè),公司有一般納稅人8家 ,還有一些門店小規(guī)模,以前都是代賬做的,現(xiàn)在要接回來,老板要我先看下代賬申報資料和報表,要我提一些建議,怎么規(guī)避風(fēng)險這些
請問新開公司沒有實繳出資,資產(chǎn)負債表怎么平賬
我公司以前處以停工狀態(tài),現(xiàn)在生產(chǎn)前需要維修,維修用的出庫材料計入制造費用的話當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)的話,月末的資產(chǎn)負債表不平
銀行手續(xù)費一年去開一次票,開專票怎么做賬,銀行手續(xù)費是不是6個點呀,假設(shè)我的手續(xù)費是一年10600元,那么這個是不是開專票給我就是不含稅金額10600/1.06=10000元呀,然后進項稅就是10000*0.06=600元呀,那么這個時候怎么做賬呢,因為平時12個月的手續(xù)費,因為權(quán)責(zé)發(fā)生制,平時已經(jīng)做賬了,年底開回來的專票,專票上金額是10600元,但是因為平時已經(jīng)把10000元(財務(wù)費用累計做完了),這個時候年底是不是只要做一個借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額600,貸什么呢,還是說先沖減費用 借 財務(wù)費用 10000 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額600 貸財務(wù)費用10600呀,應(yīng)該怎么做賬呢,票是怎么開來的,平時我們做費用的銀行手續(xù)費是含稅的吧
老師,以前企業(yè)是一般納稅人時進的原材料稻殼已經(jīng)風(fēng)化腐蝕,現(xiàn)在是小規(guī)模,如果現(xiàn)在做損失那當(dāng)時的進行稅還用處理嗎,還是就按賬面價值做損失就行
老師好,請問門診對外開給患者的電子普票如何開具?
老師,發(fā)票增額可不可以不上傳合同,對方公司不愿意確認(rèn)合同
公司賣了電纜加上運費3萬,運費和電纜可以分開開票嗎?
老師 公司想從外面租賃打印機一年 需要簽合同嗎
請問財務(wù)人員交接,包含哪些內(nèi)容?