你好,可以的,可能是前期填報(bào)錯(cuò)誤,你這期申報(bào)的時(shí)候讓財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)平臺(tái)的現(xiàn)金流量表一致。
老師你好,無形資產(chǎn)攤銷表和財(cái)務(wù)報(bào)表金額不一致,財(cái)務(wù)報(bào)表少了0.05,然后我補(bǔ)提的時(shí)候在本月攤銷?了0.05,這樣的話累計(jì)攤銷的數(shù)和財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣了
老師,報(bào)財(cái)報(bào)時(shí)的現(xiàn)金流量表里的期初現(xiàn)金余額,本年累計(jì)金額,本期金額,填上期初本年那里它現(xiàn)在要累計(jì)呢,和報(bào)表上的不一致,怎么回事呢?本來是第一張的樣子,結(jié)果成了第二張那樣,弄的期末余額都不一樣了
老師好,我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),稅務(wù)平臺(tái)的現(xiàn)金流量表累計(jì)金額和我的報(bào)表里面不一樣,然后我填寫了本期金額后,最后的金額不一致,怎么辦?稅務(wù)平臺(tái)里面的累計(jì)金額能不能直接改成和我的一樣???
老師,稅務(wù)系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)報(bào)表為一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,利潤表只有本期金額和上期金額,這樣我現(xiàn)在要申報(bào)第四季度的,是填第四季度金額還是本年累計(jì)金額???
老師你好!為什么電子稅務(wù)局的現(xiàn)金流量表里面 本年累計(jì)金額中21欄中期初現(xiàn)金余額每個(gè)月的金額不一樣,22欄里面的期末現(xiàn)金余額的本月金額也與本年累計(jì)金額不相等呢?財(cái)務(wù)軟件報(bào)表里面的22欄期末現(xiàn)金余額本月金額=本年累計(jì)金額的!
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒開票也還沒收錢,8月份的折舊還照常計(jì)提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個(gè)損失要?dú)w結(jié)到未分配利潤里面?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢下:采購合同,印花稅已經(jīng)申報(bào)、扣繳過了?,F(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對(duì)方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的專票。開到我們公司來,我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個(gè)點(diǎn)嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號(hào)嗎?
老師:公司的法人兼大股。可以再以個(gè)人的名義去稅務(wù)局代開經(jīng)營性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
這樣可以的嘛!那其他報(bào)表的不能是吧?
財(cái)務(wù)報(bào)表都可以更正的。
我的意思不是更正,是直接修改累計(jì)金額
學(xué)員,可以直接修改的