你好 根據(jù)你的描述,這個是可以不用繳納增值稅的
本期銷項大于進(jìn)項,但是有期末留抵稅額,留抵稅額足夠抵扣銷項,這種情況需要繳納增值稅嗎?
老師,一般納稅人, 9月,進(jìn)項稅額大于銷項稅額 我這邊還需要做一筆: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 還要做一筆這樣的憑證嗎?
老師,到每個月 月底 進(jìn)項大于銷項不需要做賬務(wù)處理? 那么銷項大于進(jìn)項呢,我會根據(jù)自己要繳納的增值稅,做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交-未交增值稅。這操作是不是不對?可剛剛搜問題,又老師解答說這一步?jīng)]有意義。
一般納稅人,如前期累計下來報表的進(jìn)項大于本期繳納的銷項,本月取的進(jìn)項小于本期的銷項,月末,本期進(jìn)項需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
一般納稅人,所有材料的進(jìn)項大于本期銷項,可以全部抵扣不交增值稅,還是要根據(jù)這筆銷項對應(yīng)的進(jìn)項繳納增值稅
老師 有很多稅務(wù)籌劃說是給股東多發(fā)工資 發(fā)年終獎 (但是社保是按最低繳費(fèi)基數(shù)去繳的 這樣有風(fēng)險嗎?該如何操作)
老師:如果 股東的注冊資金 由 他的妻子代繳可以嗎
自然人電子稅務(wù)局扣繳端注冊的的時候出來那些年平均工資,公積金這些是有什么作用嗎
公司2025年5月至8月未發(fā)放工資,如果做賬,具體分錄?謝謝
老師,一般納稅人,建筑單位,可以開勞務(wù)費(fèi)3個點專票嗎
請問老師個人獨(dú)資企業(yè)的財務(wù)報表是不是必須要審計,我看公司法 有這樣的規(guī)定
老師,你好,我公司員工年初不記得填2025年個稅預(yù)填扣除信息了,今天才填寫的話,那我9月申報1-8月工資時可以扣除之前8月的嗎?
老師好,月工資一萬五,五險一金扣除560元,無專項扣除,需交多少個稅?
老師,股東要求分紅,然后其中有一個股東要出售,能同時進(jìn)行,先分紅然后股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?
車間使用的圓盤周轉(zhuǎn)車,帶蓋不銹鋼桶,這種算固定資產(chǎn)還是啥。如果費(fèi)用化,應(yīng)該計入啥科目