您好,你是指哪方面的資產(chǎn)了?
我現(xiàn)在有一家公司 現(xiàn)在要聯(lián)合另外兩家公司 共同籌備一家新公司 那兩家公司需要把前期費用打到我公司賬上 請問 這種前期費用怎么做賬?。?可以作為往來款掛賬嗎?
老師,我公司是一家新成立的建筑公司,目前還沒有自己的項目,目前在做的都是掛靠在其他公司的項目,項目上用的款是公司付的,回來的發(fā)票又給掛靠公司去做賬了,因為開的發(fā)票抬頭是掛靠公司的,請問我公司沒有發(fā)票但是又發(fā)生了銀行流水,該怎么做外賬?
老師,我公司是一家新成立的建筑公司,目前還沒有自己的項目,目前在做的都是掛靠在其他公司的項目,項目上用的款是公司付的,回來的發(fā)票又給掛靠公司去做賬了,因為開的發(fā)票抬頭是掛靠公司的,請問我公司沒有發(fā)票但是又發(fā)生了銀行流水,該怎么做外賬?
有一個難題:老板有幾個利潤中心,需要獨立建賬,一家獨資,一家與人合作,與人合作的這家公司又投資了另外一家公司,但是前期的錢都是混在一起沒有劃分開來,另外兩家公司的股東有分紅股,那目前財務(wù)的工作重點是啥?前期要算投資了多少錢在與人合作的這家公司,后期要慢慢收回,那么財務(wù)要怎么做
集團公司,有一筆費用,已跨月,當(dāng)時入賬的時候是一家公司,發(fā)票開成了另一家子公司,現(xiàn)在這兩家子公司之間掛往來,這筆憑證的科目是什么呀
資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn),掛哪個科目。
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-什么公司
銀行存款沒錢的
計入庫存現(xiàn)金就可以了,
前期的費用都是另外一家公司墊付的,做賬時,借,開辦費。貸,其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)掛什么科目?
好幾十萬的現(xiàn)金?
你是計放管理費用了,是吧,那就是其他應(yīng)付款是正數(shù),未分配利潤是負(fù)數(shù),這樣就可以了
好的,明白了
不客氣,很高興幫您