你好,可以先作為往來(lái)款掛賬
我現(xiàn)在有一家公司 現(xiàn)在要聯(lián)合另外兩家公司 共同籌備一家新公司 那兩家公司需要把前期費(fèi)用打到我公司賬上 請(qǐng)問(wèn) 這種前期費(fèi)用怎么做賬??? 可以作為往來(lái)款掛賬嗎?
我們公司替另一家收了一張電票,但是沒有業(yè)務(wù)往來(lái),現(xiàn)在要把這張票背書給另外一家公司貼現(xiàn),貼現(xiàn)之后的費(fèi)用直接打款到我替他收票的公司,這個(gè)我要怎么做賬
老板有兩家公司,一家在上海一家在成都,上海公司沒有實(shí)際業(yè)務(wù)但是名下掛了輛車,今年老板把車開到成都來(lái)了,費(fèi)用都在成都這家公司報(bào)銷,做了一份汽車借用合同,最近保險(xiǎn)到期,需要成都這邊支付保險(xiǎn)費(fèi)用,發(fā)票只能開上海公司,我要怎么做才能入成都公司賬
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司投資的一家公司,因?yàn)槟羌夜疽恢睕]有什么收入(這家公司主要是為我司開發(fā)軟件的),每個(gè)月我公司會(huì)轉(zhuǎn)一筆款給他們支付工資和房租各種費(fèi)用,之前這些款一直掛往來(lái)帳,現(xiàn)在公司打算讓對(duì)方開發(fā)票給我司,把這些往來(lái)款做成向他們購(gòu)買軟件的費(fèi)用,那個(gè)這軟件費(fèi)我是做進(jìn)成本里,還是做合作研發(fā)費(fèi)?
我想問(wèn)一下就是,嗯,我們屬于總部,然后有一個(gè)有兩家分公司,然后現(xiàn)在是第一家分公司的賬上這個(gè)這個(gè)客戶上有應(yīng)收。應(yīng)收余額,但是呢,現(xiàn)在要把這個(gè)客戶轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到另一家分公司,但是另一家分公司跟那個(gè)前邊兒那分公司沒有往來(lái)關(guān)系。至于。這這兩家分公司至于總部有往來(lái)關(guān)系,然后像這種情況下,怎么通過(guò)總部的往來(lái),然后把這個(gè)客戶轉(zhuǎn)到另一家分公司呢?
23年匯算清繳由于稅務(wù)系統(tǒng)彌補(bǔ)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,少交企業(yè)所得稅了怎么辦
公司租入辦公樓,計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn),每月折舊借方:管理費(fèi)用,貸方:使用權(quán)資產(chǎn)累計(jì)折舊。那么,期滿后,使用權(quán)資產(chǎn)科目一直有余額怎么辦呢?
怎么算電動(dòng)車店銷售車+租車+售后的盈虧,有什么表格嗎
這一題為什么是選D?
老師,生產(chǎn)車間購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入到制造費(fèi)用中的什么科目
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,有進(jìn)項(xiàng)稅,有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額,這么多的明細(xì)科目,在試算平衡表上怎么填寫?
上期確認(rèn)未開票收入,借預(yù)收100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,這期開票金額50,應(yīng)該怎么做分錄沖減上期
老板讓做一個(gè)工資拆分,把工資跟社保拆開,工資5000跟工資8000的人拆分出來(lái)的社保金額一樣嗎,都按最低標(biāo)準(zhǔn)拆分社保費(fèi)用的話,到時(shí)候工資做賬的話數(shù)字大怎么解決,還有個(gè)稅工資也是不一樣怎么辦
固定資產(chǎn)價(jià)值低于500萬(wàn),允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個(gè)酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個(gè)票是酒店開給客戶嗎?