你這個(gè)金額不對(duì)吧,應(yīng)該是280的
開出的發(fā)票內(nèi)容是信息技術(shù)服務(wù),技術(shù)服務(wù)費(fèi)。報(bào)稅時(shí)應(yīng)該填應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填表
老師,航天信息開的*信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)300元紙質(zhì)專票,這個(gè)是全額抵減還是正常在發(fā)票勾選平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)稅啊
航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)270報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填???
支付給航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該這么做賬嗎? 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)270 貸:庫(kù)存現(xiàn)金270二、抵減進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))270 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -270
老師,您好,勞務(wù)報(bào)酬是按次扣繳個(gè)稅,還是累積扣個(gè)稅呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司給客戶提成是按什么科目做賬呢
不會(huì)解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么做呢?
個(gè)體戶銷售名下的車怎么交個(gè)稅,是按1%還是五級(jí)超額累進(jìn)稅率計(jì)算
物業(yè)會(huì)計(jì),給業(yè)主鼓勵(lì)交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來(lái),可以嗎,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
25年年末長(zhǎng)期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過(guò)10萬(wàn)是減免的。這個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)是指施工地的開票金額不超過(guò)10萬(wàn),還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會(huì)有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來(lái)做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個(gè)合同的我都掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會(huì)計(jì)是根據(jù)稅率來(lái)區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
我們這里是270呀
你問(wèn)下你軟件售后那邊能全額抵扣嗎? 如果能的話可以 主表應(yīng)納稅減征額 減免明細(xì)表和附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
因?yàn)槲覀冞@邊軟件售后說(shuō)的,只要不是280的都不允許抵。
小規(guī)模的話應(yīng)該怎么填這個(gè)270???
應(yīng)納稅減征額 還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
軟件售后跟我說(shuō)不能抵扣
?借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)270 貸:庫(kù)存現(xiàn)金270二、抵減進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))270 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -270
我已經(jīng)這樣做賬了,應(yīng)該怎么改咧?
我們是小規(guī)模公司
小規(guī)模的不用寫減免稅款,只有二級(jí)科目就行。
但是財(cái)務(wù)軟件里面應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下面必須有專欄才能保存,否則保存不了怎么辦?
你好,那你確認(rèn)收入的時(shí)候價(jià)稅分開怎么做,做哪個(gè)科目里面
確認(rèn)收入用哪個(gè)科目,你抵扣的時(shí)候填寫哪一個(gè)。
另外第二個(gè)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))270 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -270 這個(gè)還需要做嗎?
你好,你確認(rèn)收入做的是哪一個(gè)科目,你先回復(fù)這一個(gè)。
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅、減免稅費(fèi) 做這個(gè)調(diào)整的。