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航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)270報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填?。?/h1>

2023-07-11 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-11 16:26

你這個(gè)金額不對(duì)吧,應(yīng)該是280的

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快賬用戶8241 追問(wèn) 2023-07-11 16:26

我們這里是270呀

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:29

你問(wèn)下你軟件售后那邊能全額抵扣嗎? 如果能的話可以 主表應(yīng)納稅減征額 減免明細(xì)表和附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。

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齊紅老師 解答 2023-07-11 16:29

因?yàn)槲覀冞@邊軟件售后說(shuō)的,只要不是280的都不允許抵。

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快賬用戶8241 追問(wèn) 2023-07-11 17:02

小規(guī)模的話應(yīng)該怎么填這個(gè)270???

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:03

應(yīng)納稅減征額 還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。

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快賬用戶8241 追問(wèn) 2023-07-11 17:12

軟件售后跟我說(shuō)不能抵扣

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快賬用戶8241 追問(wèn) 2023-07-11 17:16

?借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)270 貸:庫(kù)存現(xiàn)金270二、抵減進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))270 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -270

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快賬用戶8241 追問(wèn) 2023-07-11 17:16

我已經(jīng)這樣做賬了,應(yīng)該怎么改咧?

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快賬用戶8241 追問(wèn) 2023-07-11 17:16

我們是小規(guī)模公司

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:26

小規(guī)模的不用寫減免稅款,只有二級(jí)科目就行。

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快賬用戶8241 追問(wèn) 2023-07-11 17:36

但是財(cái)務(wù)軟件里面應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下面必須有專欄才能保存,否則保存不了怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:37

你好,那你確認(rèn)收入的時(shí)候價(jià)稅分開怎么做,做哪個(gè)科目里面

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:37

確認(rèn)收入用哪個(gè)科目,你抵扣的時(shí)候填寫哪一個(gè)。

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快賬用戶8241 追問(wèn) 2023-07-11 17:37

另外第二個(gè)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))270 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -270 這個(gè)還需要做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:38

你好,你確認(rèn)收入做的是哪一個(gè)科目,你先回復(fù)這一個(gè)。

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快賬用戶8241 追問(wèn) 2023-07-11 17:38

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:43

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅、減免稅費(fèi) 做這個(gè)調(diào)整的。

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你這個(gè)金額不對(duì)吧,應(yīng)該是280的
2023-07-11
你好,航天信息的技術(shù)服務(wù)費(fèi)一般都是280
2022-02-17
您好 這樣寫分錄正確的
2023-07-11
好,沒有的可以不用填寫。
2022-03-14
你好 你要填寫在附表1那邊6%
2022-05-04
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