你好,你們開(kāi)發(fā)票只開(kāi)差價(jià)部分嗎
老師,我們是商貿(mào)公司一般納稅人,主要給連鎖的超市供貨,要給超市進(jìn)場(chǎng)費(fèi)10000,現(xiàn)在我們的供貨商給我們報(bào)銷5000元,我公司給上游的供貨商開(kāi)具了發(fā)票,但是這個(gè)5000元并沒(méi)有直接到我公司的銀行上,而是在供貨商給我們開(kāi)的戶頭上,就是我們的購(gòu)貨直接從上面扣款就可以了,請(qǐng)問(wèn)我該怎么做賬呢?
請(qǐng)問(wèn) 我作為中間人 下游客戶直接把貨款轉(zhuǎn)給上游供貨商 稅票也由上游供貨商開(kāi)給下游客戶 我只相當(dāng)于一個(gè)中間人 三者沒(méi)有簽訂任何合同 請(qǐng)問(wèn)這樣算違規(guī)嗎 因?yàn)橄掠慰蛻粢恢鼻房?催款的時(shí)候 說(shuō)是我們違規(guī) 不能這樣操作 請(qǐng)問(wèn)這樣算作違規(guī)嗎
貨物直接從供應(yīng)商發(fā)給客戶。我們公司是中間商??蛻舭沿浛畲蚪o我們公司。我們公司收到貨款后把大部分貨款打給供應(yīng)商賺點(diǎn)價(jià)差。請(qǐng)問(wèn)我們公司需要開(kāi)發(fā)票給客戶嗎?貨物沒(méi)有經(jīng)過(guò)我們公司哦。
我們付款給供應(yīng)商,發(fā)票未開(kāi),貨是從供應(yīng)商直接寄給我們客戶,請(qǐng)問(wèn)這樣怎么做會(huì)計(jì)分錄?。?/p>
我們?cè)谄炊喽嗌嫌须娚唐脚_(tái),設(shè)置的客戶輔助核算是電商,通過(guò)電商這個(gè)客戶走的賬,但是現(xiàn)在電商的下游客戶要求我們給他開(kāi)票,因?yàn)檫@個(gè)下游客戶沒(méi)把錢(qián)直接打給我們,直接打給平臺(tái),這樣我們直接可以給這個(gè)下游客戶開(kāi)票嗎?
老師您好!上個(gè)月計(jì)提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加費(fèi),公司有留抵退稅額,無(wú)需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個(gè)
為什么我申報(bào)增值稅自帶的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與開(kāi)票金額不一致是什么原因
我們公司專門(mén)給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開(kāi)票?
小規(guī)模有稅負(fù)一說(shuō)嗎?小規(guī)模我們每個(gè)月開(kāi)的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費(fèi)屬于勞務(wù)報(bào)酬,需要繳納個(gè)人所得稅。無(wú)論金額是否超過(guò)500元,都應(yīng)按規(guī)定申報(bào)納稅。500元是起征點(diǎn),低于500元可免征,但仍需申報(bào)。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
運(yùn)輸公司,購(gòu)進(jìn)牛肉干,用來(lái)給員工發(fā)福利,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,我們購(gòu)買(mǎi)材料沒(méi)付那么多款,對(duì)方給我們多開(kāi)那十幾塊票怎么處理,謝謝老師
土地增值稅扣除項(xiàng)目中,會(huì)計(jì)核算的土地成本中兩大部分。 一個(gè)是土地征用費(fèi)包括土地轉(zhuǎn)買(mǎi)價(jià),手續(xù)費(fèi),拍賣(mài)傭金,大市政配套費(fèi),契稅,耕地占用稅; 一個(gè)是拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括拆遷補(bǔ)償費(fèi),安置動(dòng)遷費(fèi),回遷房建造費(fèi),農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費(fèi)里的土地買(mǎi)價(jià)、手續(xù)費(fèi),契稅這三個(gè)在取得土地使用權(quán)支付的金額項(xiàng)目進(jìn)行扣除。 拍賣(mài)傭金不得扣除。 大市政配套費(fèi)是在開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)里扣除。 耕地占用稅、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、安置動(dòng)遷費(fèi)、回遷房建造費(fèi)、農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)在開(kāi)發(fā)成本-土地征用及補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目中扣除。 麻煩幫我仔細(xì)看看,我說(shuō)的各項(xiàng)扣除內(nèi)容是否正確。錯(cuò)誤的或遺漏的請(qǐng)指教。
老師好,2019年的公司,在202幾年完成減資可以不用實(shí)繳
是的,只開(kāi)差額部分
你好,這種的話,你要有服務(wù)行業(yè)的營(yíng)業(yè)范圍才行。
沒(méi)有的話,是不是需要去添加?
那要添加那種類型的呢
你好信息服務(wù)的營(yíng)業(yè)范圍
那開(kāi)票明細(xì)是什么呢
你好,這個(gè)你就開(kāi)信息服務(wù)費(fèi)就好了。