你好,是什么原因?qū)е碌挠囝~呢? 是少計(jì)提了嗎??
借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所的稅 貸所的稅費(fèi)用。這個(gè)分錄少交稅吧,但是借方負(fù)債也增加,有點(diǎn)迷糊了,老師能講下這個(gè)原理嗎
年末未交增值稅的借方有余額怎么調(diào)平? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 借方有余額也是這樣處理的嗎?
老師好,有個(gè)往年掛賬不知如何處理,借方其他應(yīng)付個(gè)人2萬(wàn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅2萬(wàn),次月這個(gè)稅也交了,但借方一直掛著其他應(yīng)付借方余額兩萬(wàn)多,這個(gè)人也不在了。三年了,怎么處理呢
老師,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅借方一直掛著0.05,怎么坐分錄處理,還有應(yīng)交房產(chǎn)稅的借方也有0.01,這個(gè)也怎么處理
老師,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅借方一直掛著0.05,怎么坐分錄處理,還有應(yīng)交房產(chǎn)稅的借方也有0.01,這個(gè)也怎么處理
想查詢交了多少經(jīng)營(yíng)所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來(lái)和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時(shí)還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)外購(gòu)產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫(kù)存30萬(wàn)元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對(duì)方開1%的專票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
不知道,好幾年一直掛著
現(xiàn)在該怎么辦呢
你好,需要去查明原因,才知道現(xiàn)在具體該如何處理的 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?