你好,需要查明差異的原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理?

老師好,現(xiàn)在賬面上現(xiàn)金余額30萬,可能由于之前代理記賬的沒按照銀行對賬單記賬,導(dǎo)致銀行存款金額賬實(shí)不符,為了銀行存款相符,做了分錄調(diào)整,所以現(xiàn)金余額這么大,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?走費(fèi)用,開費(fèi)用票好,還是沒費(fèi)用票匯算清繳調(diào)增繳納所得稅好?或者有其他更好的辦法?
請問老師,房開企業(yè): 距三年之前,此期間通過pos機(jī)對公賬戶收房款,因前期賬目不清楚,pos機(jī)因時(shí)間太遠(yuǎn)了,也無法查具體是哪戶交的款 2020年*月建稅賬時(shí),銀行以當(dāng)月余額,前期發(fā)生金額直接通過其他應(yīng)付款,導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目余額偏大 2021年開營銷推廣費(fèi)票幾百萬元,而預(yù)收賬款余額數(shù)偏少 為了解決其他應(yīng)收賬余額過大,預(yù)收賬款余額偏少,如將房款打包在預(yù)收賬款下一個(gè)二級科目,銀行按揭必須有POS刷卡查詢記錄,后期收款又必須過賬到公戶,分錄不知如何做啊,麻煩指導(dǎo),謝謝!
探討一下:那些材料款,其實(shí)材料早已經(jīng)來料,也已經(jīng)領(lǐng)出去都用完了,但是呢,之前那幾個(gè)財(cái)務(wù)一直都是做應(yīng)付賬款,貸銀行存款這樣。然后有小小暫估材料,領(lǐng)料完全靠自己心情做一個(gè)80%成本進(jìn)來;所以,會(huì)看到應(yīng)付賬款借方余額很大。其實(shí)如果平賬了,基本上是沒有余額的;那就是這些不入賬的發(fā)票,我該怎么調(diào)整賬面和實(shí)際庫存以及成本等。求大神指點(diǎn)下
老師,請問公司應(yīng)付帳款借方有60萬余額、貸方也有70萬余額,這些余額是之前會(huì)計(jì)做賬遺留的問題,后面過來的我接手工作查不出原因了,然后我和供貨商核實(shí)過,沒有欠他們的貨款、也沒有預(yù)收他們的貨款,這種情況該怎么處理?
老師,半路接過來的賬,銀行收支都沒有做進(jìn)去的,賬面大于銀行余額73萬,應(yīng)收賬款賬面余額也是大于實(shí)際余額50萬,這樣的賬怎么調(diào)???頭大,從20以前就遺留的問題
計(jì)算工資時(shí),因?yàn)闆]有交社保給個(gè)人的社保補(bǔ)貼怎么體現(xiàn)
我們是高新技術(shù)企業(yè),生產(chǎn)研發(fā)一體,其中部分軟件開發(fā)請的外部人員完成,收到的軟件服務(wù)開發(fā)發(fā)票,計(jì)入哪個(gè)科目好些呢?
個(gè)體工商戶開票出去開的工程服務(wù),工人工是微信發(fā)放的,還能開些什么成本票回來那?
我們客戶是法國的,貨要給韓國,現(xiàn)在好像是他們已經(jīng)下了快遞單,那這樣模式的話我們是不是就不能申請退稅了?
我是人力資源公司,最近接了創(chuàng)業(yè)沙龍項(xiàng)目,應(yīng)該開什么票據(jù)項(xiàng)目?
老師,您好!參加26年稅務(wù)師考試,5科分2年考,25年學(xué)了稅一?,F(xiàn)在可以先學(xué)哪些學(xué)科?
老師,您好!我公司采購備品備件,金額2萬元,我公司要付款,供應(yīng)商說銀行賬戶現(xiàn)在不能收款,讓我把款從公司借出來轉(zhuǎn)給供應(yīng)商的老板個(gè)人,發(fā)票公對公正常開,請問老師,可以這樣嗎?
樸老師,請問,根據(jù)合同給做了固定資產(chǎn)驗(yàn)收單,需要安排人員簽字蓋章,還有需要填一下驗(yàn)收時(shí)間。然后會(huì)計(jì)根據(jù)此驗(yàn)收單轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算。這幾臺設(shè)備的購入時(shí)間都是2017年和2018年,并且沒有發(fā)票?,F(xiàn)在讓我們?nèi)胭~,這樣怎么折舊,可以稅前扣除嗎?
老師,進(jìn)口貨物都需要交關(guān)稅嗎?有什么政策嗎
①具有良好的商業(yè)信譽(yù):提供承諾書或聲明函加蓋公章; ②具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度:提供承諾書或聲明函加蓋公章,老師可以給我一具這種嗎


沒辦法查,之前是委托代理公司做的,換了幾個(gè)
你好,可以用銀行對賬單和日記賬核對,就可以查明差異原因的
那要從幾年前查起嗎?然后我現(xiàn)在建賬,期初余額怎么錄啊
你好,期初數(shù)不變,把差異的地方做相應(yīng)的調(diào)整處理?
明白,但是應(yīng)收賬款沒有分往來核算,那現(xiàn)在她銀行的收支都沒有做,然后以現(xiàn)金收款,應(yīng)收賬款掛賬的,這個(gè)怎么調(diào)整
你好,應(yīng)收賬款需要根據(jù)銷售做借方,收款做貸方?