你好,一次折舊它適合當年是盈利的,然后你享受一次加速折舊,然后以后年度是虧損的情況下,因為你當年一次折舊了,稅法上一次折舊了,你賬上還在按月折舊,明年匯算青椒需要納稅調(diào)增的。

老師,公司11月份購進汽車不含稅54萬,政策規(guī)定可以一次性折舊進費用,賬務處理會做,就是我12月份全部折舊完,問題一:報表有沒有需要填的?(比如企業(yè)所得稅報表中好像有個固定資產(chǎn)加速折舊,) 問題二:如果平常的報表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個固定資產(chǎn)一次性折舊填進去?是納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了的話,還要補交企業(yè)所得稅,這個政策也沒啥意義,企業(yè)也沒享受優(yōu)惠。
老師,我正在季度所得稅申報,風險提示這句話1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列:“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元; 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”,填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn),會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0,請核實。上面提示這句話,我沒有加速折舊,這個表難道我不是全填0么,這提示是讓我把資產(chǎn)的賬載金額要填進去?
老師,請問一下,企業(yè)所得稅匯算時,A105080表填好了保存不了是怎么回事?2020年固定資產(chǎn)折舊6月份以前是每月正常折舊的,6月份時就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時,就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行(企業(yè)外購軟件加速攤銷)?,F(xiàn)在我做21年匯算清繳,填A105080表就保存不了了,是不是與我20年的匯算清繳有關(guān)?
老師好,一季度有一次性扣除折舊業(yè)務,但企業(yè)所得稅季度預繳申報表中資產(chǎn)加速折舊攤銷表沒有填,現(xiàn)在二季度了想著用不用更正一下報表,二季度也有一次性扣除,陸續(xù)后面還會有固定資產(chǎn)折舊一次性扣除的,這樣的話是都不填了到明年匯算清繳再填還是更正了按季都填一下
因為是按月折舊沒有加速折舊 匯算清繳也不用多填寫表 老師就是我說為什么最好不要一次性折舊,他回答的是面兩句,這兩句話是什么意思?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進出賬,應收應付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責對接,這個應該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務處理學什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務,但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧