是的,正常計(jì)提,然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入其他就行了。
老師,你好!請教一下:我們公司是小規(guī)模納稅人,我想請問我們減免的城建稅、附加稅和印花稅可以不用通過營業(yè)外收入-某某補(bǔ)助這個(gè)科目,直接在計(jì)提的時(shí)候就按照減免以后實(shí)際要交的稅計(jì)提,這樣不會(huì)導(dǎo)致少交稅吧嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請問這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老師小規(guī)模由于印花稅金額太小就0.2元電子稅局報(bào)了但實(shí)際稅局不收了,要把我這個(gè)計(jì)提的0.2的印花稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入二級(jí)什么科目,是轉(zhuǎn)這個(gè)嗎
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個(gè)人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金,技術(shù)合同在6.30號(hào)交了一次印花稅,6.1號(hào)通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?2.尤其是增值稅的會(huì)計(jì)分錄和印花稅的會(huì)計(jì)分錄,不確定我做的對(duì)不對(duì)辛苦老師幫我看下,如果不對(duì),正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會(huì)計(jì)分錄我做的對(duì)嗎?
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司,1.我們都是開給業(yè)主的普票,現(xiàn)在我報(bào)12月稅,現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我們實(shí)際的12月的收入是729192.79,也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元,這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬,50萬是開票收入(我按實(shí)際的報(bào)了),但這24萬我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了,
老師您好,請問收到國外客戶的預(yù)付貨款和報(bào)關(guān)發(fā)貨后收到國外客戶付的尾款的會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫?借銀行存款
老師,個(gè)體戶就一個(gè)經(jīng)營者,沒有收入也沒發(fā)工資,可以不用報(bào)個(gè)稅吧
老師有銀行回單直接寫分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 等到收到發(fā)票后分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)收賬款 如果收沒有收到發(fā)票只有銀行回單不用入庫嗎?怎么入
老師,收到招標(biāo)公司退的保證金計(jì)入什么科目?支付的時(shí)候沒有做賬
我是山東菏澤的,完善個(gè)體工商戶法人和會(huì)計(jì)人員聯(lián)系方式,在電子稅務(wù)局哪個(gè)模塊?老師
新設(shè)立獨(dú)立核算的分公司,電子稅局App稅務(wù)登記怎么操作?請老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,請問保險(xiǎn)有總分公司,增值稅和企稅一般是怎么申報(bào)繳納的,是按比例嗎?
請問這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損不能填負(fù)數(shù)嗎
自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,視同銷售的分錄,借什么貸什么,不需要數(shù)字
我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少了,怎么平賬