貸方余額的是嗎?借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)匯算清繳,納稅調(diào)增
#提問(wèn)#計(jì)提工資的時(shí)候,我要提現(xiàn)員工扣款(管理人員的扣款沖減應(yīng)付職工薪酬,那我該怎么做分錄呢,是做借方:管理費(fèi)用_工資 紅字 貸方:應(yīng)付職工薪酬 紅字 還是做 借:管理費(fèi)用 紅字 借:幸應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字?
如何紅沖上一年度預(yù)提的工資,掛在應(yīng)付職工薪酬薪酬,今年要紅沖掉,分錄怎么寫(xiě)呢
請(qǐng)問(wèn),應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng)一次性計(jì)提了,但是年終獎(jiǎng)在第二年分6個(gè)月發(fā)放,6月份前離職的員工,未發(fā)放的年終獎(jiǎng)作廢。 那多計(jì)提的這部分年終獎(jiǎng)能紅沖掉嗎? (應(yīng)付職工薪酬計(jì)提后,能否往回沖呢?)
老師,去年計(jì)提并支付的工資做的分錄是 借:管理人員職工薪酬20000貸:應(yīng)付職工薪酬-工資20000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資20000 貸:其他應(yīng)付款20000 今年更正個(gè)稅為0了,怎么做分錄沖掉
老師,我在25年1月份紅沖24年計(jì)提的年終獎(jiǎng)分錄,怎么寫(xiě)分錄? 我在24年的計(jì)提分錄是這樣的:借:管理費(fèi)用-職工薪酬67500,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資67500
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開(kāi)支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫(xiě)
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
是貸方余額,已經(jīng)匯算清繳過(guò)了,在今年6月份紅沖的,要怎么做?完整分錄呢
你好,上面已經(jīng)是完整了 借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
用不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整呢?之前預(yù)提的時(shí)候,管理費(fèi)用需要紅沖掉呢?
你好,你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎?如果不是的話,用我上面的。
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有區(qū)別么
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的,他不用這個(gè)科目。
那管理費(fèi)用不要對(duì)沖么
借:應(yīng)付職工薪酬,貸:管理費(fèi)用-工資。不可以么
你好,可以的,可以這么做的。