你好;? 這個是要記入收入總額去; 會產生個稅的;??
老師,節(jié)日禮品,按月發(fā)放的餐補,房補,交通補助,話費補助要并入個人薪金總額,這些補貼企業(yè)可以做稅前扣除嗎
您好 請問一下誤餐補助可以在申報個稅時候扣除嗎
個稅專項附加扣除一年中的前幾個月忘記申報,后幾個月按時申報,年終匯算時可以補扣忘記申報的月份嗎?還是后幾個月申報的時候可以直接在公司補扣之前月份的?
你好,我想問一下1月申報個稅時沒有下載專項扣除,那這個之后申報時下載,之前的可以補扣除嗎,
餐補,獎金,房補,這些申報個稅時候可以稅前扣除嗎
想查詢交了多少經營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產負債科目清零后,去稅局清稅時還需要準備什么?
你好老師,請問外購產品作為員工福利,賬務上和稅務上需要做進項稅額轉出,但是這個福利需要折算成金額給員工代扣代繳個稅嗎?
支付給客戶的質保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產品一批,該產品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
可以在稅前了扣除嗎
你好;比如說補貼津貼不需要繳納個人所得稅。按月發(fā)放的,并入當月“工資、薪金”所得計征個人所得稅;不按月發(fā)放的,分解到所屬月份并與該月份“工資、薪金”所得合并后計征個人所得稅。
餐補,房補,是不是可以直接扣除
我們是計入到工資薪金里面的
你好1; 是的;? ?可以直接稅前扣除企業(yè)所得稅的??
這是個稅啊
你好; 個稅的話; 這部分要繳納哈;? ? 并入工資? 一起在本期收入報; 除非你們? 這部分屬于免稅的 補助哈; 我們這邊地方稅務局是要求 把這部分繳納的??