您好, 可以的,可以這樣調(diào)下賬的

老師,您好,請問累計(jì)折舊發(fā)現(xiàn)上個(gè)月有一設(shè)備到期了還折舊,那可以在這個(gè)月累計(jì)折舊憑證 挑一行出來沖紅上個(gè)月累計(jì)折舊的錯(cuò)誤那一行折舊嗎???還是錯(cuò)誤憑證,一定要整張紅沖?
老師您好,發(fā)現(xiàn)上個(gè)月有一張憑證科目寫錯(cuò)了 這個(gè)月 紅沖錯(cuò)誤的憑證 在做正確的憑證可以嗎?如果可以 正確憑證后面附什么?
老師,我們2021年的賬有錯(cuò)誤,匯算清繳2022年5月份之前沒有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在2022年12月份發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在去調(diào)整,是用紅沖的方式嗎,把錯(cuò)誤的紅沖,再寫正確的分錄?以前年度損益調(diào)整主要調(diào)整哪些科目
老師,發(fā)現(xiàn)以前的月份記賬憑證錯(cuò)誤,可以紅字沖霄,然后再寫一張正確的嗎
請問老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1月份的科目憑證有錯(cuò)誤,現(xiàn)在7月份了還能紅沖那張有錯(cuò)誤的憑證再調(diào)整回來嗎嗎
藍(lán)田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺有店,有人買了99元的劵,和9.9的劵,這個(gè)收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報(bào)了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個(gè)稅期內(nèi)又申報(bào)了出口退稅可抵扣9千,正常來說應(yīng)該交6000對吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶的錢直接轉(zhuǎn)給公司的某個(gè)人,但是這筆錢是用作公司進(jìn)貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒有進(jìn)貨的發(fā)票。這樣的事每個(gè)月都會發(fā)生一兩萬的金額。必須是打給個(gè)人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個(gè)樣品,沒有收客戶錢。只收了客戶300美金運(yùn)費(fèi),不報(bào)關(guān),這個(gè)運(yùn)費(fèi)公戶付300美金并且開票,那怎么確認(rèn)收入?
我有一個(gè)項(xiàng)目,異地工程,公司這邊說是不能抵完我所交的9個(gè)點(diǎn),就算我有進(jìn)項(xiàng)多也不能抵完,只能抵6個(gè)點(diǎn),要滿足稅負(fù),稅務(wù)局有這個(gè)要求嗎?
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強(qiáng)嗎
老師,請問這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進(jìn)行抵扣時(shí),是按幾個(gè)點(diǎn)?是不是跟自己是幾個(gè)點(diǎn)一般納稅人對應(yīng)?
合同簽訂之后,沒實(shí)施,或者實(shí)施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?

