你好,需要查明庫(kù)存爛賬的原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理,使得賬實(shí)相符
老師我剛到這新單位 公司是找的代帳會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)賬做的很爛。領(lǐng)導(dǎo)要我整理出來(lái)。我不知道怎么弄,有什么課程可以學(xué)習(xí)
庫(kù)存爛賬叫什么。本來(lái)供給客戶(hù)的,客戶(hù)不要退回到公司。商家也不退換,然后產(chǎn)品一直放公司,這種情況怎么處理?老師
老師公司新入一個(gè)股東,然后賬要怎么處理呢把原來(lái)的賬要做平嗎,不然到時(shí)怎么弄呢
老師,新到公司的庫(kù)存的爛賬整理要怎么弄呢?
老師怎么理賬,才到一個(gè)新公司要怎么整理賬目呢
老師 股東分紅是按照內(nèi)賬流水分紅還是按照外賬未分配利潤(rùn)分紅呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是商貿(mào)公司給另一家也是商貿(mào)公司借款,利息按照銀行利率收,請(qǐng)問(wèn)利息開(kāi)票的名稱(chēng)選擇什么,稅目是什么?
老師麻煩問(wèn)一下公司把名下的貨車(chē)賣(mài)給了分公司,開(kāi)具了二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)需要交哪些稅?
開(kāi)公司車(chē)子出去,取得的高速公路通行費(fèi)發(fā)票入汽車(chē)費(fèi)還是差旅費(fèi),還是什么?
企業(yè)的無(wú)票支出每次500元嗎?還是說(shuō)固定每月不要超過(guò)多少!公司買(mǎi)了蛋糕那些沒(méi)有發(fā)票的
甲公司適用的所得稅稅率為25%,2×24年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元,本年轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100萬(wàn)元,發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異80萬(wàn)元,上述暫時(shí)性差異均影響損益。不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng),甲公司2×24年應(yīng)交所得稅為( )萬(wàn)元。
產(chǎn)假期間應(yīng)發(fā)績(jī)效工資嗎?
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄒ蛔匀蝗斯蓶|轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)給另一自然人。 采用凈資產(chǎn)核定法,企業(yè)當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表中企業(yè)實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn),所有者權(quán)益這些項(xiàng)目看哪個(gè)數(shù)值計(jì)算應(yīng)繳納的個(gè)稅啊?
老師,為啥投房里面有的分錄是其他綜合收益,有的題寫(xiě)的又是留存收益(盈余公積,未分配利潤(rùn))呢
請(qǐng)教,2022年取得了成本發(fā)票,被證實(shí)是虛開(kāi),有稅務(wù)處理決定和處罰決定書(shū),錢(qián)已經(jīng)繳納,想請(qǐng)教如何調(diào)整當(dāng)年的應(yīng)付賬款明細(xì)?借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增值稅檢查調(diào)整;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅、?那原來(lái)的應(yīng)付賬款如何減少呢?
原因是以前有好多次的負(fù)數(shù)出庫(kù),造成的成本單價(jià)不準(zhǔn)確,這個(gè)要怎么調(diào)呢?外賬上面
你好,把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做正確的處理。
沒(méi)這么簡(jiǎn)單吧,成本差異怎么調(diào)呢?
你好,把之前錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做正確的處理。 之前賬務(wù)不規(guī)范,可以這樣簡(jiǎn)單的處理啊 成本差異:也是把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄做沖銷(xiāo),然后做正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就好了?
就是好多年前都有,他們一直這么做的,就是很多負(fù)數(shù)出庫(kù),涉及到以前的還是這樣調(diào)整嗎?
你好,是的,以前年度錯(cuò)賬都是可以這樣處理(先沖銷(xiāo)錯(cuò)誤的,然后做正確的)
老師,可以用重置成本的方法來(lái)處理嗎?就是用現(xiàn)在有發(fā)票的平均單價(jià)來(lái)作為成本單價(jià),以前的數(shù)量也是按這個(gè)單價(jià)處理?
你好,沒(méi)有這樣的處理方法?