你好 需要折舊。 工資算在費用里面
請問老師,已知設備一臺設備功率是45KW,工作時間是47小時,設備原值是58萬元,一KW電費是6角,根據(jù)實際情況:這臺設備耗用的電費是1269元,折舊費是58萬×0.95÷10÷12÷28÷8小時=20.4元/小時×47小時=963元 因為我們公司是高新企業(yè),既搞研發(fā)又搞生產(chǎn),所以電費和折舊需要在二者之間分攤,以上統(tǒng)計的是研發(fā)耗用的工時,這樣計算有問題嗎?
老師您好,我想問下現(xiàn)在500萬一下的固定資產(chǎn)或者生產(chǎn)設備都可以一次性扣除了,那是不是小于500萬可以全部計入費用,不需要再累計折舊了,那所得稅匯算的時候還需要考慮嗎??我是小白,還請老師回復,謝謝
老師們晚上好,有時間給我回復一下我的問題。公立醫(yī)院設備需要計提折舊嗎?工資算不算費用的范圍里包括嗎?
老師請問下我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設備體驗為主,設備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關于已付出去的設備款怎么操作合理 1、已付款的設備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設備 3、或者簽一個三方轉移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設計費等) 1、可以轉移到合資公司嗎以什么方式
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術服務費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務分包資質嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務局開的勞務費發(fā)票,請問老師這個勞務費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝