你好,這個(gè)補(bǔ)助直接記入員工的工資總額,不需要提供發(fā)票

尊敬的老師您好:我是建筑勞務(wù)公司,總承包在外省承接工程,專業(yè)分包勞務(wù)給我公司,2019年12月開票給總承包200萬,回款70萬,之前會計(jì)12月計(jì)提的工資是1505800元,扣掉個(gè)稅20124,(個(gè)稅2020年1月申報(bào)扣款)掛其他應(yīng)付款工資1485676元(我公司到今天沒收到工程款就沒發(fā)工資 ),2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農(nóng)民工專戶打給農(nóng)民工工資400萬,并沒扣個(gè)稅,現(xiàn)在我收到代付農(nóng)民工工資銀行回單,請問我公司應(yīng)收賬款130萬和其他應(yīng)付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務(wù)處理,謝謝老師回復(fù)
老師您好,請教您個(gè)問題,我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的,是高企,有單獨(dú)設(shè)立研發(fā)輔助賬,然后我們公司每個(gè)月計(jì)提工資總額是6萬多,實(shí)際發(fā)放3萬多,還有3萬多是4個(gè)研發(fā)人員的工資是沒有發(fā),每個(gè)月計(jì)提,2021合計(jì)計(jì)提了1-12月未發(fā)金額是35萬,然后2022年4月30日我們才把計(jì)提的35萬左右全部發(fā)放完,因?yàn)槲覀円邪l(fā)加計(jì)扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問題是我4月份這筆計(jì)提的費(fèi)用發(fā)了,我會計(jì)賬上要怎么做呢,第一次遇到這種問題,我不知道要怎么處理,麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝。
紅星工廠2014年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。收到從建設(shè)銀行借入的期限為二年,年利幸為7%的借就300000元,款項(xiàng)已轉(zhuǎn)入存款戶。<上月9日收到王立技六專相技術(shù)一項(xiàng),雙萬蘇議雄認(rèn)的價(jià)值為200000元。3、收我甲金業(yè)投人資本:以銀行存款形式投人資金200000元:投入一套設(shè)各,價(jià)值800000。4.向銀行提取現(xiàn)金5000元、以備零用。5.生產(chǎn)部門領(lǐng)用甲材料400公斤,計(jì)16800元,用于A產(chǎn)品的生產(chǎn),領(lǐng)用乙材料100公斤,計(jì)5500元,用于B產(chǎn)品的生產(chǎn)6-以現(xiàn)金購頭辦公用品800元7.生產(chǎn)車問領(lǐng)用輔助材料800元,管理部門領(lǐng)用輔助材料200元。8、計(jì)提本月份應(yīng)付工交75000元,其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品的工人工資30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的工人工資26000元,車回管理人員的工資9000元,企業(yè)管理人員的工資10000元9、開出現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金75000元以備發(fā)放工資,并于本日發(fā)放工資。銀據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的會計(jì)分錄,需娶計(jì)算的要簡要列出計(jì)算過程。
老師,員工王麗5月份的補(bǔ)助200,6月12號從公司戶扣款200,我六月份收到銀行回單才知道有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢?補(bǔ)助不用員工提供發(fā)票吧?
老師,咨詢您一下,我們成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 一,5.31號我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000,會計(jì)分錄,借,銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 三,a公司收款8萬的會計(jì)分錄,我這樣做對嗎?
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


可是工資已經(jīng)在6.8號下發(fā)了,5月的員工工資了,這200元是6.16號單獨(dú)下發(fā)的
沒事的,計(jì)入工資總額一起申報(bào)個(gè)稅就是了
5月個(gè)稅都報(bào)完了,那就放在6月份報(bào)個(gè)稅是吧?
可以,放在6月份報(bào)個(gè)稅就是了
另外,這是5月份新注冊的科技公司,這幾個(gè)員工都是研發(fā)人員,他們的工資計(jì)入什么費(fèi)用呢
剛成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù)讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。
5.31號我月末就好,工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎
當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000,會計(jì)分錄,借,銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
那6.16收到的5月份補(bǔ)助的200,還用單獨(dú)做分錄嗎?
老師方便電話溝通嗎
是的,需要單獨(dú)計(jì)入做計(jì)提和支付的分錄
單獨(dú)計(jì)提和支付的分錄怎么寫呢
就是按正常的工資計(jì)提和支付。因?yàn)檫@個(gè)補(bǔ)貼是計(jì)入工資的
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)合適嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交
二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來就簽了服務(wù)合同,我們作為主營業(yè)務(wù)收入了那80000, 會計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬的會計(jì)分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
抱歉,這又是一個(gè)問題哈,學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
那6.16收到的5月份補(bǔ)助的200,還用單獨(dú)做分錄嗎?
是的,你以前沒做這筆賬,就要單獨(dú)體現(xiàn)計(jì)提工資和支付
6月做工資表時(shí)加了5月份的補(bǔ)助了,算到6月的工資總額,等7月初下發(fā)。但那補(bǔ)助200在6.16那天單獨(dú)提前發(fā)了,6.16發(fā)的這天需要單獨(dú)做分錄嗎?分錄是什么樣的呢?
你6月已經(jīng)體現(xiàn)在工資表里邊。那么6月就只做支付 借:應(yīng)付職工薪酬-工資200 貸:銀行存款200
計(jì)提的分錄是怎么做呢
這是5月份的補(bǔ)助,6.16號發(fā)給員工了,,那我6.16號先做計(jì)提分錄,在做扣款分錄嗎?
6月份的其他工資都是7月初才下發(fā)的
這200不涉及應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)什么的吧?
6月都造在工資表里計(jì)入工資總額計(jì)提了,不用再考慮計(jì)提的分錄了?,F(xiàn)在6月提前發(fā)了,直接做支付工資的分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-工資200 貸:銀行存款200
好的,非常感謝呢老師?
不客氣,祝你工作順利,周末愉快。