你好,這個補助直接記入員工的工資總額,不需要提供發(fā)票
尊敬的老師您好:我是建筑勞務公司,總承包在外省承接工程,專業(yè)分包勞務給我公司,2019年12月開票給總承包200萬,回款70萬,之前會計12月計提的工資是1505800元,扣掉個稅20124,(個稅2020年1月申報扣款)掛其他應付款工資1485676元(我公司到今天沒收到工程款就沒發(fā)工資 ),2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農民工專戶打給農民工工資400萬,并沒扣個稅,現(xiàn)在我收到代付農民工工資銀行回單,請問我公司應收賬款130萬和其他應付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務處理,謝謝老師回復
老師您好,請教您個問題,我們公司是做產品研發(fā)的,是高企,有單獨設立研發(fā)輔助賬,然后我們公司每個月計提工資總額是6萬多,實際發(fā)放3萬多,還有3萬多是4個研發(fā)人員的工資是沒有發(fā),每個月計提,2021合計計提了1-12月未發(fā)金額是35萬,然后2022年4月30日我們才把計提的35萬左右全部發(fā)放完,因為我們要研發(fā)加計扣除的。那現(xiàn)在關鍵問題是我4月份這筆計提的費用發(fā)了,我會計賬上要怎么做呢,第一次遇到這種問題,我不知道要怎么處理,麻煩老師指導一下,謝謝。
紅星工廠2014年12月份發(fā)生以下經濟業(yè)務。收到從建設銀行借入的期限為二年,年利幸為7%的借就300000元,款項已轉入存款戶。<上月9日收到王立技六專相技術一項,雙萬蘇議雄認的價值為200000元。3、收我甲金業(yè)投人資本:以銀行存款形式投人資金200000元:投入一套設各,價值800000。4.向銀行提取現(xiàn)金5000元、以備零用。5.生產部門領用甲材料400公斤,計16800元,用于A產品的生產,領用乙材料100公斤,計5500元,用于B產品的生產6-以現(xiàn)金購頭辦公用品800元7.生產車問領用輔助材料800元,管理部門領用輔助材料200元。8、計提本月份應付工交75000元,其中,生產A產品的工人工資30000元,生產B產品的工人工資26000元,車回管理人員的工資9000元,企業(yè)管理人員的工資10000元9、開出現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金75000元以備發(fā)放工資,并于本日發(fā)放工資。銀據以上經濟業(yè)務編制相應的會計分錄,需娶計算的要簡要列出計算過程。
老師,員工王麗5月份的補助200,6月12號從公司戶扣款200,我六月份收到銀行回單才知道有這筆業(yè)務發(fā)生,應該怎么做會計分錄呢?補助不用員工提供發(fā)票吧?
老師,咨詢您一下,我們成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務合同,說是b的研發(fā)服務 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000,會計分錄,借,銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費增值稅 三,a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎?
核算委外加工成本,是只核算進貨數(shù)量成本嗎?退貨的要不要減掉數(shù)量。比如8月的。
老師你好!有勞務公司只有銷項,沒有進項票,現(xiàn)在被預警了,現(xiàn)勞務公司給包工頭包工包料做工,因此沒有進項,怎樣與他們解釋這個情況,老師指導一下
老師,請問報銷伙食費,明細表提供的是每周的肉,蔬菜明細。發(fā)票直接開食品可以嗎?
個人工資交個稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對嗎
老師計提社保只計提單位部分的嗎
你好老師個體戶經營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產已折舊完現(xiàn)在已經報廢會計分錄怎么做 購冰柜3200元累計折舊1200元凈資產是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時幾乎都會贈送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務怎么處理老師
可是工資已經在6.8號下發(fā)了,5月的員工工資了,這200元是6.16號單獨下發(fā)的
沒事的,計入工資總額一起申報個稅就是了
5月個稅都報完了,那就放在6月份報個稅是吧?
可以,放在6月份報個稅就是了
另外,這是5月份新注冊的科技公司,這幾個員工都是研發(fā)人員,他們的工資計入什么費用呢
剛成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務合同,說是b的研發(fā)服務讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。
5.31號我月末就好,工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎
當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000,會計分錄,借,銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費增值稅
那6.16收到的5月份補助的200,還用單獨做分錄嗎?
老師方便電話溝通嗎
是的,需要單獨計入做計提和支付的分錄
單獨計提和支付的分錄怎么寫呢
就是按正常的工資計提和支付。因為這個補貼是計入工資的
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務合同,說是b的研發(fā)服務 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入, 應交
二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發(fā)成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
那6.16收到的5月份補助的200,還用單獨做分錄嗎?
是的,你以前沒做這筆賬,就要單獨體現(xiàn)計提工資和支付
6月做工資表時加了5月份的補助了,算到6月的工資總額,等7月初下發(fā)。但那補助200在6.16那天單獨提前發(fā)了,6.16發(fā)的這天需要單獨做分錄嗎?分錄是什么樣的呢?
你6月已經體現(xiàn)在工資表里邊。那么6月就只做支付 借:應付職工薪酬-工資200 貸:銀行存款200
計提的分錄是怎么做呢
這是5月份的補助,6.16號發(fā)給員工了,,那我6.16號先做計提分錄,在做扣款分錄嗎?
6月份的其他工資都是7月初才下發(fā)的
這200不涉及應付職工薪酬福利費什么的吧?
6月都造在工資表里計入工資總額計提了,不用再考慮計提的分錄了?,F(xiàn)在6月提前發(fā)了,直接做支付工資的分錄 借:應付職工薪酬-工資200 貸:銀行存款200
好的,非常感謝呢老師?
不客氣,祝你工作順利,周末愉快。