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老師,我們是外貿(mào)企業(yè),最近專管員提醒我們,說我們四同,系統(tǒng)預警了, 四同就是很緊湊的出口,然后全部在一個口岸,客戶是同一個,供應商也是同一個,出口時間也基本是同一天,這個問題怎么解決,嚴重嗎,之前疫情困難,現(xiàn)在就剩這么一個客戶了,供應商是自己的工廠,所有的面輔料是經(jīng)過我們自己的工廠,然后我們自己的工廠開票給自己的外貿(mào)企業(yè),外貿(mào)企業(yè)再去出口,所以出現(xiàn)了這么一個問題

2023-07-07 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-07 22:27

你好,按道理來說你們這個是真實的業(yè)務,但確實專管員也提醒了,系統(tǒng)預警出現(xiàn)四同。你們不想丟掉這個客戶,就要想辦法來解決。第一是你們買來進行加工,稅目是不是可以開不一樣。第二出口時間盡量不要在同一天。第三把你們的真實情況告訴專管員,看專管員是否能給你們提供建議來解決。

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快賬用戶4044 追問 2023-07-07 22:29

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-07 22:29

不用客氣,如果我的回答有幫助到您,希望得到您的五分好評,謝謝。

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你好,按道理來說你們這個是真實的業(yè)務,但確實專管員也提醒了,系統(tǒng)預警出現(xiàn)四同。你們不想丟掉這個客戶,就要想辦法來解決。第一是你們買來進行加工,稅目是不是可以開不一樣。第二出口時間盡量不要在同一天。第三把你們的真實情況告訴專管員,看專管員是否能給你們提供建議來解決。
2023-07-07
你好,因為你們單位是商貿(mào),你買來直接銷售,你出口退稅的話,得有購入的這個產(chǎn)品的發(fā)票,不能是加工費和材料費的。要不不好退。
2023-07-20
你好,虛開發(fā)票指不如實開具發(fā)票的一種舞弊行為,納稅單位和個人為了達到偷稅的目的或者購貨單位為了某種需要在商品交易過程中開具發(fā)票時,在商品名稱、商品數(shù)量、商品單價以及金額上采取弄虛作假的手法,甚至利用比較熟悉的關系,虛構(gòu)交易事項虛開發(fā)票。嚴格來說,可以算作虛開。不過是因為失誤的偶發(fā)現(xiàn)象,性質(zhì)不會很惡劣。但是這么報關的話,后期回款回不來這么多錢,就比較麻煩了。還涉及到退稅,退稅金額也是成倍的增加,也是有風險的。建議修改報關單,或者重新按照正確幣種金額報關
2021-05-19
同學你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿(mào)企業(yè)委托加工退稅:外貿(mào)企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計稅依據(jù),為加工修理修配費用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應退稅額=加工費發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價銷售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿(mào)企業(yè)開具成品發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)憑成品發(fā)票進行出口退稅。 相關資料準備:準備好采購原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費發(fā)票、出口報關單、收匯憑證等資料,用于申報退稅時提交給稅務機關審核。 能否轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè) 外貿(mào)公司是可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的,一般來說如果企業(yè)有自己的生產(chǎn)車間,能夠進行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,具備相應的生產(chǎn)設備、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)要素,通常是符合轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的條件。轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)需在申報軟件里面去填報《出口退(免)稅備案變更表》,將企業(yè)類型變更為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產(chǎn)企業(yè)退稅政策 生產(chǎn)企業(yè)實行“免、抵、退”稅辦法。“免”稅是指對生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動力等所含應予退還的進項稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應納稅額;“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當月內(nèi)應抵頂?shù)倪M項稅額大于應納稅額時,對未抵頂完的部分予以退稅。但并非進項抵內(nèi)銷后全都可以退,還需要根據(jù)出口貨物的離岸價、退稅率等因素計算可退稅額。
2025-02-28
同學你好,直接計入成本。它屬于這筆業(yè)務的成本。
2021-01-08
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