月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 ? ? ??應(yīng)交稅費-預交增值稅

老師,當月只有進項,沒有銷賬,月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。還有有的月份會有進項大于銷項的時候,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩老師把會計分錄給詳細一下,謝謝。
老師好,一般納稅人進銷大于銷項時,有留底要做分錄或者結(jié)轉(zhuǎn)嗎?銷項大于進項時要做哪些分錄?謝謝
老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)進項稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄分別是什么?謝謝
老師,你好!銷項大于進項結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?進項大于銷項結(jié)轉(zhuǎn)分錄還有留底分錄,謝謝!
老師,進項稅,銷項稅是怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅的,幫我下一下分錄唄,謝謝
計提房產(chǎn)稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
老師,在電商企業(yè)中,運營為了沖銷量策劃了一個大促活動,但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個活動之前要先經(jīng)過財務(wù)批準嗎?
老師請問紙質(zhì)發(fā)票什么時候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會計多計提了企業(yè)所得稅,實際是前面有彌補虧損,匯算清繳和報表報合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?