你好同學(xué), 借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),未交增值稅余額在貸方,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅也是負(fù)數(shù)是怎么回事?麻煩老師們幫忙看下,謝謝老師們
您好老師,增值稅銷項(xiàng)5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn),余下3需要繳納增值稅,要不要把5萬(wàn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)未交增值稅,這中間差了幾個(gè)分錄,怎么才能到銀行付款3萬(wàn)的分錄,求解謝謝老師
老師,進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅/怎樣轉(zhuǎn)到未交增值稅的,能給我寫一下分錄嗎,謝謝
老師,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅是怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅的,幫我下一下分錄唄,謝謝
我想問(wèn)一下每個(gè)月的增值稅進(jìn)行稅額和銷項(xiàng)稅額是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)的 怎么做分錄呀 月底直接從進(jìn)銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅行嗎 還是分進(jìn)銷項(xiàng)哪個(gè)金額大 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 完整的分錄給寫一下吧 感謝
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過(guò)的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


借, 應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅