你好;? ?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
老師!到月底了,我們公司的進(jìn)項(xiàng)是12595.04,銷賬是195.23。我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷賬轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是不是這樣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng):195.23,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅12399.81,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng):12595.04.要是計(jì)提的話就:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅:12399.81,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅!很著急!謝謝
老師您好,請(qǐng)問可以寫一下增值稅專用從進(jìn)項(xiàng)到交稅的會(huì)計(jì)分錄給我嗎?謝謝
老師您好,請(qǐng)問增值稅銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),怎樣結(jié)轉(zhuǎn)到到未交增值稅?麻煩老師能給個(gè)分錄嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅/怎樣轉(zhuǎn)到未交增值稅的,能給我寫一下分錄嗎,謝謝
老師,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅是怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅的,幫我下一下分錄唄,謝謝
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對(duì)賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?