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老是,上個(gè)月做了一筆,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)月該筆費(fèi)用的發(fā)票回來(lái)了,怎么入賬呢

2023-07-07 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-07 10:19

你好,同學(xué),發(fā)票直接貼在后面

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快賬用戶(hù)8566 追問(wèn) 2023-07-07 10:25

那個(gè)已經(jīng)入賬過(guò)了,沒(méi)發(fā)票的上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬了,憑證也訂好了

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齊紅老師 解答 2023-07-07 10:30

同學(xué),你那筆費(fèi)用,收到發(fā)票應(yīng)該沒(méi)有變動(dòng) 吧

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你好,同學(xué),發(fā)票直接貼在后面
2023-07-07
你好,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了,需要做之前費(fèi)用相反分錄沖銷(xiāo)無(wú)票費(fèi)用,然后根據(jù)發(fā)票做上面的分錄
2020-12-21
你好,同學(xué),你需要確定這個(gè)余額是什么返回的,如果是費(fèi)用,沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用處理的。
2020-09-13
借其他應(yīng)收款貸,以前年度損益調(diào)整匯算清交,這個(gè)管理費(fèi)用調(diào)增。
2022-02-15
把管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。
2022-06-15
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