你好!借管理費用-通訊費 貸銀行存款
老師,我9月的電費因為沒有收到發(fā)票分錄是借管理費用貸銀行存款,這個月收到專用發(fā)票了怎么寫分錄。謝謝
老師 好,收到一張電信的銷項負數(shù)的發(fā)票,請問分錄怎樣做?上個月收到發(fā)票時記賬的分錄是: 借:管理費用—通訊費 1305 貸:其他應(yīng)付款—電信 1305 請問現(xiàn)在分錄怎樣做???謝謝。
老師你好!銀行付款支付了材料運費收到了普通發(fā)票,會計分錄應(yīng)該怎么做,謝謝!
老師好!借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,會計分錄怎么寫?借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,會計分錄怎么寫?謝謝!
老師好!請問通訊費的會計分錄怎么寫,銀行存款支付,也收到了發(fā)票,謝謝!
方案比選這一塊兒我和標答有小數(shù)點的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對嗎?
報關(guān)單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報和個稅對不上,可是沒有報過個稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎