你好,沒有勾選的可以的。
請問發(fā)票還有7月到8月的進項還有很多沒抵扣,10月份要報稅抵扣進項的話,是只能抵扣9月份的進項嘛,前面沒抵扣的還能抵扣嘛?
您好,進項發(fā)票沒有收到但是在增值稅認證平臺上能查到,能夠勾選抵扣嗎?
老師您好,我1月份收到的進項發(fā)票,沒有認證抵扣。收到發(fā)票做進待認證抵扣進項里,1月份的進項還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認證抵扣了該發(fā)票,申報1月增值稅,請問認證抵扣發(fā)票的會計分錄寫在那個月?
收到了進項發(fā)票沒有抵扣那增值稅還能是0嘛?
7月收到很多進項專票 但是銷項票沒有 就是沒有賣出貨 那報增值稅表的時候填0還是有多少進項稅就報多少進項稅?還是有銷項稅了把進項稅可以抵扣的報了報增值稅的時候在報抵扣稅額的部分呢?老師
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,那開出了銷項發(fā)票,是不是就要開始交增值稅了?
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。