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老師好,通過會計學堂跟著老師學習,還是蠻不錯的,我想請問老師我之前的增值稅月底都沒有結(jié)轉(zhuǎn),想跟著老師調(diào)整規(guī)范做賬,那么還遇到了問題,就是我的應交稅費_應交增值稅_出口退稅貸方余額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

2023-07-06 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-06 15:49

您好,出口退稅貸方這個金額,是轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的

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快賬用戶8328 追問 2023-07-06 18:31

老師,不是這樣的吧,我的意思出口退稅賬的處理好了,出口退稅已經(jīng)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本了(是進項稅額與退稅率的差額轉(zhuǎn)的主營業(yè)務成本)現(xiàn)在是因為做了借:其他應收款 貸應交稅費_應交增值稅_出口退稅,所以月底貸方余額了,是不是也要通過應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出多交或轉(zhuǎn)出未交未交增值稅和應交稅費 未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)平了

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齊紅老師 解答 2023-07-06 20:37

這樣啊,對的,最終是未交增值稅的

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您好,出口退稅貸方這個金額,是轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的
2023-07-06
以前的不管他了,只要正確申報了增值稅就行
2025-09-01
借:應交稅費-應交增值稅-銷524642.35 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應交稅費-應交增值稅-進509570.94
2024-05-07
你好 按理來說,是可以把之前做錯的帳調(diào)整過來的 現(xiàn)在可以一筆一筆的去找
2020-10-20
你好,你統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是正確的,但是不能按結(jié)轉(zhuǎn)后的金額,有稅做交稅,沒有稅做留抵,還是得一筆筆查以前的賬目和納稅申報表,每期核對,有問題的就調(diào)整。
2022-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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