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老師,我這未交未交增值稅貸方余額0.01怎么辦!銀行賬也對的上

2023-07-06 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-06 15:38

若不用交了,可轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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若不用交了,可轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2023-07-06
同學(xué)你好 不對的 應(yīng)該繼續(xù)保留這個余額在“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,直到下一次需要繳納增值稅時,再從該余額中抵扣。
2024-04-10
可轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2025-05-13
一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 你是這筆分錄沒有做。
2021-05-11
都是貸方嗎,借銷項稅額,0.01 貸營業(yè)外收入0.01 借未交增值稅 貸營業(yè)外收入0.01
2021-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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