如果是把購進的產(chǎn)品用于贈送給客戶,賬務處理是, 借:銷售費用(貸方合計金額), 貸:庫存商品(成本金額), 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(同類產(chǎn)品售價*增值稅稅率)。
我是做超市財務費,我現(xiàn)在有個問題,我的商品A是聯(lián)營的,就是拿過來賣,我超市不用管A的庫存,只是按照A每月的銷售額的20%來確認我自己的收入,我的商品B與A唯一不一樣的地方是,B我需要管庫存數(shù)量,但不需要看庫存總金額,這個時候A商品的公司被稱為聯(lián)營供應商,B的供應商則被稱為代銷供應商,對于這個A與B商品的做賬方式,我咨詢過稅務局,稅務局的解釋簡單粗暴,他們說A與B不屬于受托代銷商品,也不用那么復雜,因為我雖然都會提成20%,但是另外80%我會返還給供應商,其實這80%就相當于是我付的進價,與普通商品購銷不一樣的是,別人先買進來在賣,而我的A和B是屬于先賣了再買進,說他們其實也是我的商品,稅務局的解釋顛覆了我的會計知識,而且我看我公司的進銷存系統(tǒng),聯(lián)營和代銷商品居然都有銷售成本,而且這個成本還都是那返還的80%,系統(tǒng)的負責人說,誰說聯(lián)營和代銷沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),產(chǎn)生了收入就必須有成本配比,而且主要是商品售賣時是我來開全額稅票,不是供應商開,所以商品我買了,票我開了,跟正常的商品購銷不是一樣的嗎?稅務局的解釋和我公司的系統(tǒng)不謀而合。我還是覺得是不是我哪里想錯了,按照受托代銷去做
老師,你好我想問一下,要是公司有掛靠的人員,我們需要給他做工資嗎?如果掛靠人員有交社保的話是不是一定要做工資,會有什么風險嗎? 還有就是想問問老師如果一個人公司主營是購買原材料然后不二次加工直接轉(zhuǎn)手加價銷售,這樣購買銷售分錄是要怎么做?借原材料 進項稅 貸銀行存款 還是借庫存商品 進項 貸銀行存款 如果購入是用原材料的話銷售是借主營收入還是其他業(yè)務收入
不悔老師麻煩回答下, 雖然下面是兩個問題,但我覺得是相關(guān)聯(lián)的 1. 合并底稿中: 子公司凈利潤按照公允價值調(diào)整,內(nèi)部交易產(chǎn)生的利潤也需要按照公允價值調(diào)整嗎? 2. 內(nèi)部交易抵消,如果是涉及到子公司合并日那天的公允價值的話,需要先公允價值調(diào)整嗎?比如子公司的存貨合并日那天的公允是1000,賬面價值是800,但是內(nèi)部交易時子公司個別報表層面做賬是 借 主營業(yè)務成本 800 貸 庫存商品 800。我需要先都調(diào)整成 借 主營業(yè)務成本 1000 貸 庫存商品 1000,再做抵消分錄嗎?
老師,請問一下,一家小規(guī)模裝飾裝修公司,銷售五金,但是她購進時沒有要發(fā)票,就沒有庫存商品入賬,那么 1、到稅務局代開銷售發(fā)票后入賬,直接做的借銀行存款,貸主營業(yè)務收入、應交稅費—銷項稅,這樣做對的嘛? 2、現(xiàn)在申請了專票和普票,以后就自己開具發(fā)票,可是依然沒有庫存,自己開出去是必須要開明細嗎,還是可以就開一個五金銷售,沒有庫存,這樣開票有沒有影響? 3、這種情況,如果是專票,能開嗎?
我想問下外購禮品送客戶,必須先入庫存商品嗎?比如水果這種的,我個人覺得做庫存商品不太合適,公司也沒這水果的業(yè)務啊,是不是直接放招待費就行了,然后正常視同銷售?
請問老師,借:進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進項稅額,可以這樣子做分錄嗎?年度終了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅能平嗎?
老師你好,我6月份有幾張票認證了,但是現(xiàn)在我想把他轉(zhuǎn)出,這個月操作可以不
酒店生日宴升學宴做KT板 這個費用應該放在什么科目
你好,老師,我想問一下,我之前在上一家公司做出納,然后偶爾做小規(guī)模的會計,然后還報稅。然后我現(xiàn)在離職了,我的離職證明上寫的是會計崗位。我去面試的時候,我說我做的是總賬會計,像那種大公司,他如果真的背調(diào)的話,他能查出來我之前做的是出納對嗎還是要背調(diào)什么呢
個體戶金店的庫存怎么統(tǒng)計合理
老師,我們公司有2個員工繳納公積金,單位616元,個人616元,加一起是1232元,其中一個員工的公積金全部自己承擔,請問計提和繳納公積金分錄怎么寫?
老師,舞蹈培訓機構(gòu),裝修支出20000元,沒有收到發(fā)票,怎么寫分錄
老師,您好,我們個人和公司開張發(fā)票4500元的,開勞務費,公司會不會扣我們20%個稅,或者有什么麻煩嗎?
老師,個稅更正上月的,個稅上月已交,在更正最后一步應補稅款還是顯示上月的金額,怎么辦
老師請問我們公司多給其他公司多開增值稅發(fā)票113958.27元,對方破產(chǎn)不干了,老板說收不回來了,請問借方應收賬款掛113958.27元怎么做平會計分錄?請老師指點
就是必須庫存商品轉(zhuǎn)一下嗎?
不能直接借業(yè)務招待費,貸銷項稅額和銀行存款嗎
不可以,要視同銷售
那所得稅,是不是匯算清繳的時候填寫調(diào)整表,平時不需要另外處理吧
同學,對的,最后匯算清繳調(diào)整