你好; 對的 ; 沒有辦法的;? ? 虧損是彌補5年的;超過 5年就不能彌補了? ?
老師,2021年匯算清繳企業(yè)所得稅有留抵1500元,2021年之前為彌補虧損額還有一百多萬,在今年第二季盈利需要交個2000元所得稅,是先彌補1500元不完,在彌補以前年度的虧損嗎?因為現(xiàn)在稅法規(guī)定不能留抵,不想申請退稅。這個季度盈利能不能抵1500?
老師,想問下我們是2016年開業(yè)的,之前基本都虧損的,去年有個季度盈利了,然后彌補以前年度虧損,這個季度也是盈利的,怎么現(xiàn)在不能自動帶出這項了?是不能彌補以前年度的虧損了嗎?
老師,我們在22年10月交企業(yè)所得稅時 有減 彌補以前年度虧損10萬,但是22年12月的時候 修改了19年的報表,使得22年本身是沒有可以彌補以前年度虧損的,所以現(xiàn)在報22年年報的時候,a106000企業(yè)所得稅虧損明細表 沒有顯示可以彌補以前年度虧損的金額,這個怎么辦。
老師,我們是租賃房屋企業(yè),第6年的虧損有500萬現(xiàn)在不能彌補了,有什么辦法可以繼續(xù)彌補嗎
老師,我現(xiàn)在有480萬的收入沒有做進2022年12月份收入,那我現(xiàn)在可以重新做進2022年12月份的收入嗎,這樣的話,我有個5年度虧損可以彌補,要是做進23年的話,第六年的虧損就不能彌補了
員工用火車票實名制的來結報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 應 交稅費一應交增值稅一進項稅額轉出 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 (銷項+進項轉出-進項) 借:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 貸:應交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準則,公司沒有專人負責預算總成本,所以沒法預估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉入主營業(yè)務成本,確認主營業(yè)務收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?