你好,學員,可以做到22年度的
小規(guī)模企業(yè)去年虧損80多萬,第一季度預交3000多稅款。稅局這月打電話改成不退稅,這個月剛改了年報,進行了納稅調(diào)整,現(xiàn)在就是不退稅的。但是今年1-3季度一直都有彌補虧損,現(xiàn)在就是這80萬是可以彌補虧損嗎。
老師,小規(guī)模公司收到稅務局提醒19年的營業(yè)收入和增值稅收入有差異。自查發(fā)現(xiàn)是第四季度收入漏填了8萬多,現(xiàn)在就是要去稅務局補報,本來是虧損了3萬多,現(xiàn)在要是把收入補進去的話就成盈利5萬多了,如果去稅局更正了19年的年報的話,那20年彌補的虧損也得改嗎?這可怎么辦???
老師你好,就是2022年5月份的加油票我沒有做賬進去,我現(xiàn)在可以把他入2023年1月的賬嗎?
只有做了22年匯算清繳了,才能彌補23年1季度的虧損嗎?現(xiàn)在22年12月利潤總額是虧損4萬,現(xiàn)在23.1季度盈利2萬,是不是不需要提供成本票,直接彌補虧損就可以?
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務收入,做了這個分錄確認了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
請問員工出差坐飛機,他可以直接開具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤期末數(shù)是50萬。如何把這期末數(shù)的50萬轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
請問運輸周轉(zhuǎn)材料的運輸費計入周轉(zhuǎn)材料一起還是入管理費用--運輸費
機械設備從舊廠房移到新廠房發(fā)生的運輸費用計入到哪里
收到工廠實驗室設備器具,怎么入賬
A供應商在B平臺賣貨,平臺以銷售價減去成本價開票給B企業(yè),在7月A供應商以商城賣貨的成本贊助A公司某項活動,結(jié)算時借:應收--A公司,貸:營業(yè)外收入,借:庫存商品,貸:應收,但是A公司在平臺賣貨收到的款是以銷售價借:預收,貸:銀行,請問這個預收多出來的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
樸老師進 房東把買房子的傭金打給中介公司,現(xiàn)在中介公司要把介紹費轉(zhuǎn)給我,在這個介紹費里面,我除了要交個人所得稅之外,我還要承擔其他稅嗎(比如中介公司的企業(yè)所得稅)
新公司裝修,因2024年做了成本 ,后在25年把沒有發(fā)票的做了調(diào)減,我這個帳務要做什么處理嗎。不做處理,這個年報的利潤和12月報表的利潤不同,這個要如何 處理
線上酒店代理這個行業(yè)的賬務處理怎么做?
那這樣的話 我增值稅是不是有滯納金,還有我要把23年1-6月份的帳全部刪掉重新做嗎
那這樣的話 我增值稅是不是有滯納金,還有我要把23年1-6月份的帳全部刪掉重新做嗎 是的,如果更正申報,有滯納金的
滯納金是怎么算的啊 ,20萬的稅大概有多少啊,有滯納金有影響企業(yè)信譽
20萬乘以萬分之五,乘以滯納的天數(shù)的