同學(xué)你好 未插入報(bào)稅盤(pán)的原因可能是電腦未安裝相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序或者報(bào)稅盤(pán)已經(jīng)損壞。
我想問(wèn)一下,去年我們公司利潤(rùn)表顯示虧損狀態(tài),今年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)了虧損,報(bào)完稅后顯示需要給我們退稅,但我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不給退稅,抵了之后的稅款,手續(xù)相當(dāng)復(fù)雜。我想問(wèn)一下,今年年底,我需要怎么做才能不再在2021年再退稅了。本年第四季度沒(méi)開(kāi)發(fā)票也沒(méi)有收入,明年也不想交太多的稅。本年利潤(rùn)為貸方9萬(wàn)多一點(diǎn),我不知道怎么調(diào)整憑證
電子稅務(wù)局進(jìn)去,我的待辦全部做完了,顯示增值稅,所得稅,其他收入,財(cái)務(wù)季報(bào)都申報(bào)完成,還需要做其他嗎(個(gè)稅報(bào)完了)? 為什么從我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào)點(diǎn)進(jìn)去有印花稅未申報(bào)? 是不是我的待辦中,沒(méi)有它就不管了?
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)完了,顯示申報(bào)成功,我為什么不能反寫(xiě)監(jiān)控啊?
申報(bào)增值稅的時(shí)候,我用了一張稅控盤(pán)的發(fā)票進(jìn)行抵稅,然后我在附表3那里填了數(shù)據(jù)主表,那里也填好了數(shù)據(jù),所得出的金額與我自己計(jì)算的金額是一樣的,但是在我點(diǎn)擊申報(bào)的時(shí)候,顯示對(duì)比不通過(guò),然后不通過(guò)的問(wèn)題就在于,我用了那張稅控盤(pán)發(fā)票進(jìn)行抵稅,但是之前也是這樣操作也是可以抵稅的,不知道為什么這一次顯示對(duì)比不通過(guò)?
繳完稅,我要清卡,點(diǎn)反寫(xiě)監(jiān)控為什么顯示未插入報(bào)稅盤(pán)啊,插了,不然也進(jìn)入不了稅盤(pán)啊
老師 酒店小規(guī)模 當(dāng)時(shí)開(kāi)業(yè)進(jìn)的和這幾年陸續(xù)補(bǔ)進(jìn)的布草當(dāng)時(shí)入賬時(shí)都五五攤銷了 現(xiàn)在有一部分報(bào)廢了 現(xiàn)在怎么做賬處理?
想注冊(cè)一家運(yùn)輸公司 需要怎么做賬的 沒(méi)有成本 只有請(qǐng)的司機(jī) 臨時(shí)人工 加油票 這個(gè)要怎么處理
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)我們是果蔬配送公司,小規(guī)模納稅人,給客戶開(kāi)發(fā)票的話,蔬菜,水果,肉類,調(diào)料,海鮮,日用品這些分別適用什么稅率?
老師今天查帳發(fā)現(xiàn)有家公司賬上僅有的2700元被凍結(jié)扣劃暫收,沒(méi)有任何附件,就有一個(gè)扣款回單,我該怎么入帳呀
小微企業(yè)年末暫估管理費(fèi)用,次年1月份收到普通發(fā)票。需要把發(fā)票放到哪個(gè)月份的憑證里面,具體會(huì)計(jì)分錄是什么
我公司收到的電子發(fā)票不顯示銷售方電話,怎么能查出來(lái)?
老師,我家的賬想接回來(lái)自己做,代理記賬那是從2023.7開(kāi)始做賬的,我拿回來(lái)在快賬軟件上從幾月份開(kāi)始錄入呀
由于24年換財(cái)務(wù)軟件,導(dǎo)入固定資產(chǎn)卡片時(shí),期初數(shù)出錯(cuò),這個(gè)月需要修改期初數(shù),還需要生成憑證嗎
您好,老師。請(qǐng)問(wèn)銀行貸款財(cái)報(bào)怎么修改,改哪些數(shù)據(jù)
問(wèn)一下實(shí)操做賬有哪些步驟
不可能沒(méi)有安裝,我昨天還能匯總上傳呢
那你拔下來(lái)重新插一下試試
也不行啊
反寫(xiě)不了我要關(guān)掉,顯示這個(gè)信息,怎么顯示已反寫(xiě)呢,奇怪了
這個(gè)系統(tǒng)問(wèn)題 meishi 反應(yīng)遲緩