您好,同學,把那張稅控盤發(fā)票進行抵稅的截圖給我看下呢

老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點普票,我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點申報時提示我頁面數據已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數據也沒有了,這種情況我應該怎么辦
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
老師,有幾張專用發(fā)票,我是用于職工福利費,那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計結果也是對的。但是到了我報稅的時候,系統(tǒng)給我這個提示,我不明白為什么會這樣???我專票勾選完成后的統(tǒng)計數,進項稅額是對了的,那些不抵扣的,都沒有算進來,結果報稅時卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發(fā)票時,進項的信息也是不對的,居然把不抵扣的也算進去了,就是說兩者信息不一致,怎么回事呢?
老師,有幾張專用發(fā)票,我是用于職工福利費,那么我肯定是選擇不抵扣的,我勾選專票的時候也是這么操作的。最后的統(tǒng)計結果也是對的。但是到了我報稅的時候,系統(tǒng)給我這個提示,我不明白為什么會這樣???我專票勾選完成后的統(tǒng)計數,進項稅額是對了的,那些不抵扣的,都沒有算進來,結果報稅時卻給出這樣子的提示,搞不懂了。讀取發(fā)票時,進項的信息也是不對的,居然把不抵扣的也算進去了,就是說兩者信息不一致,怎么回事呢?
你好,老師,我上月作了退稅勾選,并且申報增值稅的時候附表二26欄我也填寫數據了,但是等到下月申報退稅的時候,在自檢模塊顯示發(fā)票與報關單不一致,然后進行了重新開票,那么本月我申報表如何填寫呢
老師融資租賃是什么意思
老師,我們新注冊一個管理咨詢公司,股東是A67%和B33%,注冊資本十萬,實繳到位.然后還有個一人有限公司,是那個B100%持股,現(xiàn)在想把B的其中33%轉讓給那個管理咨詢公司,這樣可以嗎
小規(guī)模開專票,果蔬,肉蛋,糧油干調,凍品速食飲品,水產,稅點各是多少,能開13%和6%、9%嗎
餐飲公司買了一批鍋碗瓢盆,這個我做到低值易耗品嗎?怎么攤銷
其他資產指的是什么?
老師,你好。500元以下的零星支出怎么據實扣除, 如果不是一天買的,確實跟生產經營相關,金額一百兩百物品又不能取得發(fā)票的,怎么在所得稅前處理呢
你好老師,在學習實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數據,也就是說,營業(yè)利潤的數據與增值稅的數據是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
我就是都已經填好數據了
現(xiàn)在就是顯示這樣
您好,同學,就是這么填報的,沒問題呢,你電話過稅務局技術部門呢
我點擊繼續(xù),他又給我成功申報,那我還用打電話去問嗎?
您好,同學,申報成功沒有其他提醒就不要管他了,申報是成功了