如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
第二季度 小規(guī)模未達起征點 計提的應(yīng)交增值稅 記營業(yè)外收入 記在7月可以嗎
增值稅3%減按1%征收未達起征點的部分是增值稅應(yīng)交稅費記營業(yè)外收入,營業(yè)外收入這塊是不是就多出來了。
老師:小規(guī)模未達起征點的應(yīng)交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)時記“營業(yè)外收入-免稅收入”還是其他收益,用的產(chǎn)小企業(yè)準(zhǔn)則。小準(zhǔn)則好像沒有其他收益這個科目。
小規(guī)模公司第一季度記賬銷售應(yīng)交增值稅1226.71;第一季度銷售未達到30萬,應(yīng)交未交的增值稅在3月計入營業(yè)外收入,還是4月份報完稅再計入
小規(guī)模納稅人3%減按1%征收增值稅,1%的部分也沒有達到起征點。應(yīng)該怎么記賬,例如已經(jīng)發(fā)生銷售確認(rèn)收入記賬應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額為400元,
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,我想學(xué)食品加工廠的成本核算,請問在哪里找課程
正確的選項不理解,舉個具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當(dāng)年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對了嗎?這個我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來,裁出來的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請教一個問題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
老師 一般納稅人的第一個月 進項稅額大于銷項稅額 月末需要怎樣賬務(wù)處理
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅