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小規(guī)模納稅人3%減按1%征收增值稅,1%的部分也沒有達到起征點。應該怎么記賬,例如已經(jīng)發(fā)生銷售確認收入記賬應交稅費應交增值稅銷項稅額為400元,

2023-06-29 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-29 16:30

您好, 計入營業(yè)外收入里面

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快賬用戶5279 追問 2023-06-29 16:31

一般納稅人當月記賬應交銷項稅額26000. 進項稅額36000 接下來怎么記賬

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齊紅老師 解答 2023-06-29 16:32

借應交稅費應交增值稅銷項稅額26000 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000貸應交稅費應交增值稅進項稅額36000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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