你好,這個(gè)需要繳納印花稅的,你銷售的是什么業(yè)務(wù)的,銷售產(chǎn)品的需要正常交和銷售給外面企業(yè)是一樣的。因?yàn)闆]有免稅的政策。
這題有2個(gè)地方?jīng)]懂,麻煩老師解答一下。 第一,內(nèi)部交易是逆流交易,調(diào)整乙公司凈利潤(rùn)的時(shí)候?yàn)槭裁床皇菧p20的70%? 逆流交易的損益不是抵消歸屬于母公司部分,少數(shù)股東部分要保留嗎? 第二,內(nèi)部交易是甲公司按固定資產(chǎn)折舊,為什么調(diào)整乙公司凈利潤(rùn)時(shí)要加上甲公司多算的折舊?
老師,我想咨詢下,同城小規(guī)模公司之間調(diào)撥內(nèi)部交易要算收入繳納增值稅嗎,還有匯總繳納增值稅只是對(duì)同是一般納稅人公司匯總,還是說小規(guī)模和小規(guī)模公司也可以匯總的嗎
老師,請(qǐng)問要是總機(jī)構(gòu)和分公司有業(yè)務(wù)往來,那合并申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),要把內(nèi)部之間的交易抵消嗎?
老師你好,總分公司內(nèi)部交易貨物,合并報(bào)表抵消了交易,該交易不交企業(yè)所得稅,那么對(duì)于該交易企業(yè)所得稅還需要納稅調(diào)整嗎
總分公司之間需要繳納印花稅嗎?為什么
老師,針對(duì)電算化,實(shí)際工作中,制單人可不可以是2個(gè)人,例如會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬憑證,出納負(fù)責(zé)收、付憑證?
勞務(wù)公司2024年暫估勞務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本1200萬元,貸:應(yīng)付賬款-張三1200萬元。2025年5月31日前來普通發(fā)票200萬元,工資支付600萬元。請(qǐng)問老師2025年怎么做會(huì)計(jì)分錄?
一般人企業(yè),請(qǐng)問知道稅金,怎么倒退銷售的金額?設(shè)備類
你好,請(qǐng)問55周歲的女員工 自己在交社保。未辦理退休,在單位簽什么合同啊,
老師,我的上一任把跟老板借錢做成其他應(yīng)收款了,我是接著做還是調(diào)整
客戶問他缺多少成本,怎么看啊
老板名下有2個(gè)公司,A公司替B公司收了一個(gè)會(huì)議費(fèi),作為A公司分錄:借:銀行存款99 財(cái)務(wù)費(fèi)用:1 貸:其他應(yīng)付款-B公司 100,但是實(shí)際把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給B公司的時(shí)候,只轉(zhuǎn)了99,這樣就產(chǎn)生了1元的差額,作為B公司怎么處理呢?
老師,請(qǐng)教:23年5月將公司固定 資產(chǎn)賣出并將固定資產(chǎn)移交給對(duì)方,收到款項(xiàng)48萬,還有5萬未收到,一直在等 5萬收齊后再開發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)確認(rèn)5萬元無法收回,本月開票53萬元給對(duì)方。在23年5月至今此部分固定資產(chǎn)一直有做計(jì)提折舊,請(qǐng)問本月開票后相關(guān)賬務(wù)如何 處理
老師 舉個(gè)例子 :出口貨物,a是生產(chǎn)單位,b是銷售單位,出口化肥(不退稅,繳納增值稅)。,a公司報(bào)關(guān),b單位收匯,b公司結(jié)匯后把貨款用人民幣付給a公司,這種情況,賬務(wù)怎么處理呢?
酒店購(gòu)買餐具2萬多如何做賬