您好,不需要納稅調(diào)整,按合并抵消后的利潤表申報

老師,為啥逆流交易中合并報表少數(shù)股東損益要抵消存貨中未實現(xiàn)的內(nèi)部交易損益,順流交易不用 是不是反了 逆流交易中母公司存貨中存在虛增的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益,所以要調(diào)整母公司利潤,那么是對少數(shù)股東損益沒影響。而順流交易,子公司存貨中存在未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益,要調(diào)減子公司凈利潤,那么應(yīng)該對少數(shù)股東損益有影響呀
老師你好,總分公司獨立核算的情況下,總分公司內(nèi)部交易貨物,合并報表作為一個整體要做抵消我能明白,但是內(nèi)部交易的增值稅為什么要單獨視同銷售,該繳納繳納,該抵扣抵扣,我要怎么理解增值稅這個問題
老師,請問要是總機構(gòu)和分公司有業(yè)務(wù)往來,那合并申報企業(yè)所得稅時,要把內(nèi)部之間的交易抵消嗎?
老師你好,總分公司內(nèi)部交易貨物這筆業(yè)務(wù),合并報表抵消的只是這筆交易是吧,這筆交易產(chǎn)生的增值稅、印花稅、消費稅是各交各的,所以并不抵消,那么這些稅的相關(guān)科目合并報表時正常合并是吧
老師你好,總分公司內(nèi)部交易貨物,合并報表抵消交易,企業(yè)所得稅方面也不交,那么合并報表數(shù)據(jù)和企業(yè)所得稅相關(guān)數(shù)據(jù)正好相符是吧
你好老師,我司預(yù)付了31萬的酒店用品款 現(xiàn)在收到32萬的發(fā)票, 付的時候我做了預(yù)付賬款31萬,貸銀行存款 現(xiàn)在收到32的票要怎么做賬
請問老師,我賬上有一個其他應(yīng)付款是負數(shù),這個數(shù)字是錯的。我現(xiàn)在需要調(diào)平為零。從新開始登記。會計分錄如何做?
老師,電商專用的erp聚水潭客戶端(電腦端)怎么安裝在電腦上?
應(yīng)交稅費-未交增值稅期末余額應(yīng)該等于留抵數(shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負率這些,每個月退多少稅就認證多少進項
老師好,一筆報銷款本影從A賬戶支付,錯從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再從A支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標準成本法還是實際成本法核算啊
高新技術(shù)企業(yè)政府補貼提交什么資料呀,財務(wù)會計需要準備什么學(xué)習(xí)
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口 fob價是3萬,當(dāng)月抵扣進項稅額是11萬,退稅率是13%,請老師幫我算一下這個月的稅負率,該怎么算?
如果總分公司季度是各報各的企業(yè)所得稅,那么內(nèi)部交易貨物作為銷售方預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候需要繳納嗎
您好,根據(jù)您的描述,是需要繳納
如果季度企業(yè)所得稅也是匯總分配,那么內(nèi)部交易貨物抵消了,這筆交易就不需要交所得稅了是嗎?就是說各報各的話就需要交,匯總分配的話就抵消了不需要交
您好,一般情況下都是總分公司匯總計算后分配繳納企業(yè)所得稅