好,需要正常交的,開了專票,正常繳納,不免稅。

老師,您好,我家是糧食企業(yè),一般納稅人,收糧的進(jìn)項稅計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-其他稅票,取得的專票需要認(rèn)證抵扣的計入其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項稅,認(rèn)證多少再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-防偽稅票,1月我家的收糧的進(jìn)項稅就大于銷項稅了,領(lǐng)導(dǎo)說需要交增值稅,用收糧的進(jìn)項稅抵扣,我現(xiàn)在不知道收糧的進(jìn)項稅我要抵扣的那部分怎么在賬里體現(xiàn),麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進(jìn)項稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
我們是外貿(mào)企業(yè),報關(guān)單的收入怎么填寫到增值稅申報表,我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方,然后這個轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在增值稅申報表的那頁,附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數(shù)據(jù)
老師您好,我們是一家糧食購銷企業(yè),俗稱糧庫,幫國家保管糧食。2020年我們收購糧食共1140萬元,今年拍賣價格1324萬,中間這個差價是直接被財政拿走的,不會給我們,但是我們要按照1324萬給購買糧食的這家公司開專票,我們是免稅的,我現(xiàn)在做了一組分錄麻煩老師幫忙看一下,哪里不對
老師您好,我們是一家國有糧食購銷企業(yè),我們有糧食出庫,給對方開具了增值稅專用發(fā)票,但是這個銷項稅是不用交稅,免稅的,我填納稅申報表附表一的應(yīng)該怎么填寫
老師 單位后面加了(個人)這票可以報銷嗎?
老師,想問問現(xiàn)實實務(wù)中會不會存在很多收到供應(yīng)商的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了又重新看了一張正確的,然后相關(guān)人員只是將正確的發(fā)票給了財務(wù)的情況,這樣財務(wù)就沒有入賬之前的藍(lán)字和紅字而只入賬了正確的發(fā)票,是合理的嗎
請問老師,今年要固定資產(chǎn)一次性這就,必須這個月開進(jìn)來嗎?下個月可以嗎
老師,可以讓廣告公司給我們開設(shè)計服務(wù)費發(fā)票嗎
老師,家具店里也買吊燈。吊燈清洗費計入什么科目?
老師請問一下,公司已經(jīng)停來好多年了,但稽查更正產(chǎn)生好一筆很大的滯納金,公司能申請破產(chǎn)嗎,如果申請破產(chǎn)了這個滯納金要交嗎
老師,請問別人要入股到我們公司,我們怎么計算通過我們公司的信息來看他們?nèi)牍傻脑?,需要入多?/p>
老師在哪里可以查到個人戶經(jīng)營所得是不是核定征收還是查賬征收?
公司給員工報銷的保育費,除了可以入福利費,還可以入什么會計科目?
老師您好政府研發(fā)項目,可以先按照研發(fā)進(jìn)度劃分專項資金的使用情況,后收到政府撥款再確認(rèn)收益嗎?
這個有文件,就是免稅的。
你好,免稅的不能開專票,那你開了就應(yīng)該正常交。
你這是放棄了免稅政策