同學(xué)您好, 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本 借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅????,貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人減免的增值稅怎么做會計分錄
小規(guī)模納稅人減免的增值稅怎么做會計分錄
老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有增值稅減免優(yōu)惠政策,我該怎么做分錄?
老師?,F(xiàn)在的小規(guī)模增值稅減免的分錄。一般納稅人的增值稅分錄
請問下小規(guī)模納稅人減免增值稅的分錄怎么寫
老師,您好!如果公司需要注銷,稅局要求是清償所有債務(wù)的,公司賬上的資金大部分都在向其中一名股東借款的,只有一小部分是向法人借款的,那么賬上其他應(yīng)付款這個科目要處理嗎?應(yīng)該怎樣做賬呢?
請問怎么把發(fā)票制作電腦里保存
老師,公司請了一個臨時工每天幫忙搬運(yùn)貨物,給他發(fā)報酬應(yīng)該怎么發(fā),做什么科目
稅務(wù)局發(fā)短信過來,單位四員指哪幾位
礦業(yè)開采一般納稅人沒有成本票怎么做
24年匯算清繳已經(jīng)做過了,現(xiàn)在查出來有一張餐飲票要轉(zhuǎn)出,我是應(yīng)該在匯算清繳的主表里的管理費(fèi)用跟納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面直接扣除,還是填寫在納稅調(diào)整表里的(其他)里面
請問,直系親股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額填0嗎
老師,咱們會計學(xué)堂往期的會計實(shí)訓(xùn)課程講義從哪里去找?
老師,我們采購對賬時間是7/26至8/25這周期是8月的,然后財務(wù)做賬是沒有暫估科目的,所以這周期的入庫就是8月的。那我核算成本進(jìn)貨入庫周期也是按現(xiàn)在這樣的,是吧。據(jù)我了解,大部份制造業(yè)都是這樣對嗎?那我材料進(jìn)銷存按哪個時間段的
電子稅務(wù)局可以查到前面哪一年的發(fā)票,是19年后,還是16年以后
老師,前面的應(yīng)交稅費(fèi)就是票上的金額唄。老師,貸勞務(wù)成本是為啥?
也可以是庫存商品的對應(yīng)的成本,科目都可以,看具體的業(yè)務(wù)