你好,這個往來是欠了人家的錢嘛,那你看一下你賬上有錢支付嗎?

老師,子公司注銷,母公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我們現(xiàn)在情況是這樣,子公司的稅務(wù)和工商在去年都已經(jīng)注銷了,但是銀行還沒有注銷,銀行上還有幾百塊錢,5月注銷時候回打到母公司賬戶。子公司賬上無往來,但是有虧損的未分配利潤,沒有實收資本。 作為母公司我們怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師,總分公司獨立核算 ,只是所得稅匯總繳納,現(xiàn)在分公司注 銷了,,賬面還有好多往來和余額,分公司和總公司都需要怎么處理呢。
老師好,請問我們分公司要注銷(獨立核算)的,他賬上掛著總公司的往來10萬,但總公司和他并沒有掛賬,這個要注銷的話怎么處理呢
老師,我們有一個分公司,打算注銷了,平時是由總公司匯總繳納,注銷時分公司賬上的往來和虧損怎么做呢?
老師:我是一個分公司,現(xiàn)在要注銷,分公司虧損,無法償還總公司的往來,往來是要計入營業(yè)外收入嗎?繳納企業(yè)所得稅嗎?
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報?。恳呀?jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
郭老師,沒錢支付,賬上還有未分配利潤呢,現(xiàn)在不知道注銷這些余額雜整?
你好,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入應(yīng)該沒有虧損了
老師,那應(yīng)收這部分雜辦呢?還有未分配利潤有余額這個要不要管
你好,借應(yīng)付賬款帶營業(yè)外收入,你看下你還有利潤吧
老師,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入沒有利潤,應(yīng)收賬款余額怎么處理呢?
錢收不回來的轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
郭老師,假如最后賬上有未分配利潤還用處理嗎?
你好,還有哪個科目有余額,最后應(yīng)該是平的,你未分配利潤有余額的話,應(yīng)該另一個科目也得有余額。