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Q

老師,請問,我公司有購買廚電公司用,開了進項票過來,我可以直接進入管理費用,然后那個票拿來抵稅嗎。

2023-06-30 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-30 10:25

你好,廚電公司是什么意思?

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快賬用戶6594 追問 2023-06-30 10:25

不好意思,說錯了,是廚電用品

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齊紅老師 解答 2023-06-30 10:28

你好,廚房用的嗎?如果是的話,福利費。

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快賬用戶6594 追問 2023-06-30 10:28

那這個進項票可以抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 10:28

可以的,福利費抵扣不了增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-06-30 10:28

不可以的,剛才打錯了,福利費不允許抵扣增值稅的。

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快賬用戶6594 追問 2023-06-30 10:29

那就直接叫對方開普票就可以了吧

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快賬用戶6594 追問 2023-06-30 10:30

那公司購買的打印機呢

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齊紅老師 解答 2023-06-30 10:30

可以的,打印機辦公用的可以抵扣。

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快賬用戶6594 追問 2023-06-30 10:35

老師,廚電不是公司用的嗎?不可以進去管理費用-辦公費嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 10:36

你好,不是公司用的,更不可以的。

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快賬用戶6594 追問 2023-06-30 10:37

那你打印機都是公司用的啊,都可以進去辦公費啊,廚房用的電器就不行啊

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齊紅老師 解答 2023-06-30 10:41

好,對的,是的,廚房是職工食堂的,就是這個區(qū)別,因為201636號文件有規(guī)定,福利費、招待費抵扣不了增值稅的。

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快賬用戶6594 追問 2023-06-30 10:42

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-30 10:42

不用客氣,工作愉快。

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你好,廚電公司是什么意思?
2023-06-30
沒認(rèn)證增值稅做待認(rèn)證 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證
2023-07-13
可以,這個可以,可以,對方收不是簡易計稅就可以抵扣
2020-10-26
你好:增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅-進項稅,你將貨物賣出,就會產(chǎn)生銷項稅,實際要交的只是銷項和進項的差額部分 哦
2021-01-07
你好,你們公司現(xiàn)在的稅號和之前是一樣的嗎
2021-03-05
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