你好,你這個進行大于銷項不需要做任何分錄
請問 一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了,1、應(yīng)交稅費-進項和應(yīng)交稅費-銷項 有數(shù),這個怎么結(jié)轉(zhuǎn),借貸是什么?2、小規(guī)模之后,回來的進項成本票,還需要借應(yīng)交稅費-進項 嗎?3、還需要什么賬務(wù)處理嗎??
老師,之前我們是小規(guī)模,今年4月被升為一般納稅人,之前記賬公司會計第一:沒有將小規(guī)模減免的稅金結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,第二:4月開始從來沒有做過進項,分錄只做銷項,現(xiàn)在給我交來應(yīng)交增值稅貸方結(jié)余6000多,我該怎么處理
老師你好 ,請教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進項稅額大于銷項稅額,形成留底稅額,那么月末,進項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額到年底就會有一個累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
老師你好!快學(xué)商貿(mào)2021年12月那個是小規(guī)模做的賬,而第2020年元月份是一般納稅務(wù)人賬務(wù)處理。如果我用手工來記賬,是12月按小規(guī)模記賬。然后元月直接接著記呢?還是另起一個賬套再做一般納稅人的賬呢?
小規(guī)模生成一般納稅人的第一個月 借記進項35000元 貸記銷項20000元, 月末還應(yīng)該做哪些賬務(wù)處理 謝謝
財務(wù)離職要注意哪些?公司不交接可以直接走么?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對私轉(zhuǎn)嗎 可以用其他發(fā)票沖賬么
老師給個人開普票也需要合同和銀行轉(zhuǎn)賬嗎?他是給的現(xiàn)金。
老師,個體戶要申報個稅嗎??
樸 老師6月份購入固定資產(chǎn),沒有折舊,7月份開始折舊 現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,是不是不能一次性扣除,需要等第三季度的企業(yè)所得稅申報表,再填寫一次性扣除?
我們是工程行業(yè) 平時有給員工支出的備用金 這種無票的可以公對公轉(zhuǎn)嗎
樸 老師您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,目前稅務(wù)政策:固定資產(chǎn)加速折舊:新購置單位價值不超過500萬元的固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn),允許一次性計入當(dāng)期成本費用扣除。如果企業(yè)本月購買了100萬固定資產(chǎn),獲得增值稅專票。增值稅上,進項可以本月抵扣。那企業(yè)所得稅呢?會計賬面正常計提折舊,稅務(wù)上可以在本季度企業(yè)所得稅申報就全額扣減嗎,還是要等到匯算清繳。實操上怎么處理?
跟這個客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報表都對的上,是他們弄錯了還是我搞錯了?
老師,開發(fā)票要補合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個抬頭可以嗎
老師,我們有個客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計提壞賬怎么做呢?
進項稅額就在借方掛著余額 銷項稅額在貸方掛著余額 不用結(jié)轉(zhuǎn)之類的是嗎老師
你好,按以下思路處理 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款