你好,1.借:應(yīng)交稅費-銷項? -待抵扣進(jìn)項(借方差額)貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(貸方差額) 2.不需要 3.不需要
請問 一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模了,1、應(yīng)交稅費-進(jìn)項和應(yīng)交稅費-銷項 有數(shù),這個怎么結(jié)轉(zhuǎn),借貸是什么?2、小規(guī)模之后,回來的進(jìn)項成本票,還需要借應(yīng)交稅費-進(jìn)項 嗎?3、還需要什么賬務(wù)處理嗎??
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,還有一些留抵進(jìn)項稅60塊錢,怎么辦?可以進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?借:管理費用60貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
請問,小規(guī)模收入怎么記賬。 1、老師今年小規(guī)模開票是1%嗎?我前面月份開成了3%。我怎么記賬。 2、老師應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)這個科目月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,或做什么處理嗎。還是說就完事了? 借銀行 100 貸主營業(yè)務(wù)收入99.01 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)0.99
老師如果小規(guī)模收到了專票,是直接全進(jìn)成本,還需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎。借:工程成本 100 應(yīng)交稅費—增值稅(進(jìn)項稅額)1 貸:應(yīng)付賬款 101 借:工程成本1 貸:應(yīng)交稅費—增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1還是直接 借工程成本101 貸應(yīng)付賬款101
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 問題1:如果進(jìn)項多,有留抵的進(jìn)項還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對進(jìn)項和銷項兩個明細(xì)嗎,如果其他增值稅三級科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問題3:問什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進(jìn)項銷項的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
老師,農(nóng)業(yè)企業(yè)有哪些稅收優(yōu)惠政策
老師殘疾人保證金25年最新優(yōu)惠政策是什么還有單位雇傭了殘疾人如何計算殘保金老師能全面給講解一下嗎
老師公司收到車款理賠款1500怎么做分錄
小規(guī)模如何統(tǒng)計差多少成本?看做賬軟件哪個數(shù)據(jù)?
我們是個體戶,做的是布藝,開票金額是35萬,交多少印花稅和附加稅
老師,主管會計和會計主管是一個意思嗎?兩者有差異吧
購買原材料只有收據(jù),沒有發(fā)票,怎么入帳?
老師你好,請問看CPA的課程,順便考中級如何
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
小規(guī)模來進(jìn)項票,直接 :借庫存200 貸銀行嗎?收入:借銀行 ,貸主營收入貸應(yīng)交稅費 -銷項,月底再做一筆 :應(yīng)交稅費-銷項 貸營業(yè)外收入-稅款減免。這樣就完事了是嗎
是的,理解的正確的