你好; 有點(diǎn)高了 ; 一般在3.5%左右的比例的;??

老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司是高新技術(shù)企業(yè) 銷(xiāo)售測(cè)繪設(shè)備 銷(xiāo)售前的設(shè)備測(cè)試費(fèi)怎么開(kāi)票呢?增值稅稅率是多少呢
甲公司是一家化妝品生產(chǎn)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,2019年8月,該廠銷(xiāo)售高檔化妝品取得不含增值稅銷(xiāo)售收入¥1,000,000,銷(xiāo)售普通化妝品取得不含增值稅銷(xiāo)售收入¥800,000,將高檔化妝品與普通化妝品組成禮盒成套銷(xiāo)售,取得不含增值稅銷(xiāo)售額¥500,000,已知高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅?
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2×19年4月從國(guó)外進(jìn)口一批散裝高檔化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格為150萬(wàn)元。進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,關(guān)稅完稅價(jià)格為40萬(wàn)元。本月內(nèi)該企業(yè)將進(jìn)口的散裝高檔化妝品的80%塵產(chǎn)加工為成套高檔化妝品對(duì)外銷(xiāo)售,取得不含稅銷(xiāo)售額434萬(wàn)元。已知:高檔化妝品的關(guān)稅稅率為40%、消費(fèi)稅稅率為15%、增值稅稅率為13%;機(jī)器設(shè)備的關(guān)稅稅率為20%,增值稅稅率為13%。要求:根據(jù)上述資料,分別回答以下問(wèn)題:(1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。2計(jì)算該企業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅、消費(fèi)稅。
銷(xiāo)售電子設(shè)備生產(chǎn)組裝企業(yè),增值稅稅負(fù)率7.4%高不高?正常是多少
我們是高新技術(shù)企業(yè),生產(chǎn)加工pvc管子,增值稅一般納稅人增值稅的稅負(fù)率是多少
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤(rùn)分成,b公司給a開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國(guó)內(nèi)對(duì)公賬戶可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)新成立的個(gè)體工商戶,自動(dòng)核定的稅種沒(méi)有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個(gè)稅,也沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯(cuò)吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)備調(diào)整未分配利潤(rùn)后需要更正年報(bào)嗎,去年的報(bào)銷(xiāo)有漏記的。今年補(bǔ)錄。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有一個(gè)員工當(dāng)月沒(méi)有工資,是否需要0申報(bào),還是不申報(bào)也可以呢
公司辦公地址和注冊(cè)地不一樣,如何在北京企業(yè)信用信息網(wǎng)公示實(shí)際辦公地址?
老師公司有利潤(rùn)500萬(wàn),有什么方法在不交稅的情況下能把利潤(rùn)分配掉?
土地増值稅發(fā)票法中作為5%加計(jì)的時(shí)間有什么規(guī)定,超過(guò)6個(gè)月就算?不超就不算?

