你好; 你們是 如果咨詢公司方面的; 你做賬; 借主營業(yè)務(wù)成本- 咨詢費(fèi)貸銀行存款
你好,請(qǐng)問我們公司代開的租車費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問我們公司是小規(guī)模納稅人去代開碎石土的普票來低成本的會(huì)計(jì)分錄和繳納的各種稅應(yīng)該要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師我們公司收到600多的穩(wěn)崗返還(社保代發(fā)的)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢。
請(qǐng)問老師我們是通過人力資源公司代繳社保,這種我們收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
請(qǐng)問我們代賬公司收到這種成本票,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,外賬上采購員的備用金沖超3萬多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給采購員,采購員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個(gè)圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對(duì)嗎?對(duì)公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報(bào)印花稅,但是忘申報(bào)了,今天申報(bào)今年2季度的印花稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)了。那去年四季度沒有申報(bào)的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅也是只申報(bào)法人的工資,6月份開始法人做變更,法人換另外一個(gè)人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個(gè)法人工資6月就不做了,這家公司個(gè)稅直接0申報(bào)行不行,
制造費(fèi)用與期間費(fèi)用的區(qū)別?
老師,24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W,在年終時(shí)做了一筆公允價(jià)值變動(dòng)損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示去年企業(yè)所得稅年報(bào)滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整,電子稅務(wù)局反饋時(shí),企業(yè)所得稅補(bǔ)稅及調(diào)整情況如何填寫?去年無需繳稅,有退稅,沒選擇立即退稅,所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫,是把調(diào)整的滯納金填在納稅增調(diào)還是納稅減調(diào)處?詳細(xì)說明處怎么寫?
個(gè)人獨(dú)資跟合伙人一起有啥區(qū)別
累計(jì)折舊科目下的折舊費(fèi)是幾三欄式明細(xì)賬嗎?
我請(qǐng)教一下為什么這一題是選D。本身它那個(gè)速凍資產(chǎn)就跟存貨有關(guān)。
直接主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
是的; 同期有收入取得了。 ; 你那么對(duì)應(yīng)的成本是可以? 直接入的
同期沒有收入,但是我們收到成本票了,可以做賬嗎
你好;? 可以做賬; 但是要走一個(gè)科目掛賬; 比如; 借勞務(wù)成本- 咨詢勞務(wù)費(fèi)貸 銀行存款; 取得收入做; 借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本- 咨詢勞務(wù)費(fèi)
我們不用管1%的稅金嗎
你好;? 你有專票? ; 你是一般納稅人; 把進(jìn)項(xiàng)稅 補(bǔ)在借方去?
是普票哦,我們是小規(guī)模納稅人,就是上面這么寫會(huì)計(jì)分錄嗎?
你好;? 普票就不用體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅了; 對(duì)的;按照上面做??