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老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報(bào)印花稅,但是忘申報(bào)了,今天申報(bào)今年2季度的印花稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)了。那去年四季度沒有申報(bào)的印花稅怎么弄呢?謝謝!

2025-07-09 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 22:03

同學(xué)你好,如果是自查發(fā)現(xiàn)的,不是稅局反饋的,那么, 現(xiàn)在還沒有過 申報(bào)期,把 2季度的做更正申報(bào), 把去年第4季度的補(bǔ)進(jìn)去,再作一次申報(bào)

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快賬用戶3851 追問 2025-07-09 22:08

但是2季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)呢

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齊紅老師 解答 2025-07-09 22:10

交費(fèi)后,也可以更正申報(bào)的,你現(xiàn)在更正后,還要繼續(xù)交呢,不會(huì)有任何影響的,

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快賬用戶3851 追問 2025-07-09 22:11

好的,謝謝!去年四季度的印花稅在去年12月份已經(jīng)做賬計(jì)提了,這個(gè)賬不用改吧

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齊紅老師 解答 2025-07-09 22:12

不用改,交了后,把補(bǔ)交的稅 ,沖減計(jì)提的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? 科目

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快賬用戶3851 追問 2025-07-09 22:13

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-09 22:15

好的,同學(xué),不客氣, 老師應(yīng)該的,

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