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去年暫估的主營業(yè)務(wù)成本借:主營業(yè)務(wù)成本暫估 30萬 貸:應(yīng)付賬款暫估30萬 一直也沒沖,24年底主營業(yè)務(wù)成本暫估明細賬余額是平的,應(yīng)付賬款暫估貸方余額是30萬,我現(xiàn)在想用25年的一萬的工資沖減這個暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數(shù)填上

2025-07-12 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-12 11:37

您好,這個的話,借 應(yīng)付賬款? 30? 貸 以前年度損益調(diào)整30? 這樣的

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快賬用戶9679 追問 2025-07-12 11:47

然后呢完整的分錄呢怎么做

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齊紅老師 解答 2025-07-12 11:47

再把以前年度損益調(diào)整沖減未分配利潤,這個就可以的了

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快賬用戶9679 追問 2025-07-12 13:59

我不會能給我做出完整的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-12 14:02

借 應(yīng)付賬款30? ? 貸 以前年度損益調(diào)整30? ? 借 以前年度損益調(diào)整30? 貸 未分配利潤? 30? 這樣理解啦

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你好,正確的做法就是沖銷暫估的,然后再按照發(fā)票做賬就行。
2024-05-28
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 這筆分錄就不應(yīng)該寫了啊
2024-07-12
你好 先沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款等科目?
2023-04-11
您好,同學(xué)。您把上述分錄全部改成負數(shù)再寫一遍即可。
2023-10-23
您好,對的,是這意思的
2024-01-11
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