你好; 是的;? ?營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不包括營(yíng)業(yè)外支出的??

老師,有什么辦法可以修正我的錯(cuò)誤,我算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=390-291-32.6+50-5 不是說(shuō)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不包營(yíng)業(yè)外支出5嗎?所以導(dǎo)致后面的都沒(méi)法計(jì)算?都是出錯(cuò)外營(yíng)業(yè)外支出這部分?
利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)總額+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出,應(yīng)納所得額=稅前利潤(rùn)+調(diào)增-調(diào)減,為啥營(yíng)業(yè)外支出的費(fèi)用在這里調(diào)減呢,不是利潤(rùn)總額那里減了嗎
借:營(yíng)業(yè)外支出-滯納金500 貸:現(xiàn)金500 借:營(yíng)業(yè)外支出-罰款1000 貸:現(xiàn)金1000 借:營(yíng)業(yè)外支出-xx欠款2000 貸:其他應(yīng)收款2000 三筆營(yíng)業(yè)外支出怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。渴侨P合計(jì)數(shù)3500 借:本年利潤(rùn)3500 貸:營(yíng)業(yè)外支出3500 還是要名細(xì)啊 借:本年利潤(rùn)3500 貸:營(yíng)業(yè)外支出-滯納金500 -罰款1000 X欠款2000
會(huì)計(jì)利潤(rùn)是營(yíng)業(yè)利潤(rùn),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不包含營(yíng)業(yè)外支出,罰款是營(yíng)業(yè)外支出,所以為什么選擇A
我的理解是會(huì)計(jì)利潤(rùn)是營(yíng)業(yè)利潤(rùn),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不包含營(yíng)業(yè)外支出,罰款屬于營(yíng)業(yè)外支出,所以罰款支出不用調(diào)整對(duì)嗎
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開(kāi)交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒(méi)有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過(guò)戶,需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開(kāi)具拖車費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票有電子版同時(shí)也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒(méi)有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時(shí)候我們開(kāi)具1臺(tái)設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無(wú)法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開(kāi)具給乙公司,請(qǐng)問(wèn)這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開(kāi)票有誤么?
請(qǐng)問(wèn)一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開(kāi)了38萬(wàn)的票,是交8萬(wàn)的稅還是38萬(wàn)啊
老師,請(qǐng)問(wèn),我們電商平臺(tái)的名字和開(kāi)票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購(gòu)進(jìn)來(lái)的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開(kāi)專用發(fā)票出去嗎?還是只能開(kāi)回普通發(fā)票?


那為什么選擇A
這個(gè)地方是 說(shuō)的匯算的時(shí)候 ;? ?A要調(diào)增的? ;? ? 跟你理解 描述的上面都不一樣??
從哪里可以看到說(shuō)是匯算
你好;???這個(gè)地方? 就 說(shuō)明是在匯算的時(shí)候? ? ?