你好,是同一個(gè)公司的嗎?如果是的話可以。
老師請(qǐng)問一下我開60號(hào)發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了一個(gè)字,開了61號(hào)正確的。63號(hào)沖60號(hào)。收現(xiàn)金,合并做賬,可以這樣做賬嘛?需要做一筆紅字主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,一個(gè)企業(yè)給我們開票金額多開了二三萬,他們那邊意思是多開的紅沖,這樣處理可以嗎?負(fù)數(shù)發(fā)票也需要給我們對(duì)吧?我把正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票放一起,直接做正確的金額就行了吧?
老師好。問下,我們開的紅字普通發(fā)票,可以不單獨(dú)做負(fù)數(shù)憑證嗎?,把紅沖的和正常的發(fā)票合計(jì)在一起計(jì)算確認(rèn)收入,這樣可以嗎?
老師,我這邊開了一個(gè)數(shù)電發(fā)票,地址少了一個(gè)字開錯(cuò)了,然后沖紅重開了,是當(dāng)月的,未認(rèn)證抵扣,可以只做一個(gè)正確的分錄嗎?不做沖紅那步的分錄,這樣行不?
老師,想問下,我們是購買方,現(xiàn)在有貨物退回,銷售方要我們開紅字信息表,他們就好給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票。但是之前的正數(shù)發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證了并做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在還可以針對(duì)之前的那張正數(shù)發(fā)票去紅沖嗎?
以前年度電費(fèi)單今年收到,如何作會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人6月開具的數(shù)字電子普票忘記入賬,可以在7月補(bǔ)入賬嗎?
租別人的包裝材料,還沒開發(fā)票,先記入主要生產(chǎn)成本科目嗎
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報(bào)個(gè)稅報(bào)誰的
yuangong員工當(dāng)月離職當(dāng)月就發(fā)工資給他以及離職遣散金怎么申報(bào)個(gè)稅,因?yàn)楫?dāng)月個(gè)稅不是報(bào)了上個(gè)月的工資嗎
公司蓋電子印章,電子印章是怎么形成的,是花錢制作生成的嗎?生成一次之后是不是永久可以使用?
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
為什么不用合同資產(chǎn)或者合同負(fù)債而用合同結(jié)算呢?還有第三題合同損失金額怎么算的?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,1.享受免抵退2.只免稅不退稅3.出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請(qǐng)問老師,這三種情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額處理的區(qū)別,是抵扣還是轉(zhuǎn)出,如果轉(zhuǎn)出無法區(qū)分內(nèi)外銷怎么轉(zhuǎn)出?
老師,下個(gè)月我就打算重新找工作,面試上班了。老師能不能幫忙大體想想: 1:找工作和面試之前需要提前做好哪些方面的準(zhǔn)備? 2:中小企業(yè)會(huì)計(jì),面試的時(shí)候,最經(jīng)常遇到的問題是什么? 3:上崗以后,一開始不熟悉企業(yè),會(huì)計(jì)工作應(yīng)該從哪幾個(gè)具體方面切入,(先看看什么,再看看什么,能更有助于全面了解和融入企業(yè),順利開展工作? 謝謝老師
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。