您好,借 應(yīng)收票據(jù)? 貸 主營業(yè)務(wù)收入
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個月做賬的時候需要計提稅費嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
請問老師,增值稅減征額需要計入營業(yè)外收入嗎?
發(fā)票有點多可以不打印出來嗎 用電子稅務(wù)局導出來的明細做附件可以嗎
繳納合同印花稅需要計提嗎,分錄怎么寫
老師未分配利潤負數(shù)的話 報表需要用負數(shù)提現(xiàn)嗎 我本期本年利潤-1000 未分配期初500 那本期未分配利潤報表是-500 還是直接寫500就可以
老師在手機開始的發(fā)票開票人,是空的怎么添加上。
這張通行費可以抵扣嗎
老師,我公司設(shè)了一個充電樁,現(xiàn)在充電樁產(chǎn)生營收1265.85元,其中實收1226.09,合同服務(wù)費39.76,平臺技術(shù)服務(wù)費開票金額31.61元,還有8.15是平臺給商戶的折扣,那我會計怎么處理?
老師你好,請問預申報預繳土地增值稅及增值稅和附加稅印花稅怎么做分錄?(發(fā)票是次月開具)
如果是老板的另一個公司背書的怎么做賬
兩個公司賬一直以往來款做的
借其他應(yīng)收款貸銀行存款?
那就是 借 應(yīng)收票據(jù)? 貸 應(yīng)收賬款
借其他貨幣資金貸其他應(yīng)收款
應(yīng)收賬款不是只存在跟客戶有交易狀態(tài)才會用嗎
都是老板自己兩個公司款轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去需要用上應(yīng)收賬款?
嗯對,你這個是收到了是吧
對收到了
借其他貨幣資金_銀行承兌貸其他應(yīng)收
嗯對,那這樣就可以的了
謝謝老師
不客氣的,祝您開心