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一般納稅人,我是銷售方,上月開了一張負數(shù)發(fā)票,銷項稅額是負數(shù),產(chǎn)生留抵稅額,留底的稅額應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

2023-06-28 14:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-28 14:21

你好,學員,留底稅額直接掛在賬面的

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你好,學員,留底稅額直接掛在賬面的
2023-06-28
收到供應(yīng)商開出的銷項負數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理是,借:應(yīng)收賬款負數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負數(shù)。
2023-06-28
同學您好 根據(jù)負數(shù)發(fā)票做原來銷售的負數(shù)分錄,同時將原來已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的對應(yīng)的成本沖銷
2020-09-11
是對的,銷項稅額負數(shù)會形成主表留底稅額抵扣下次開發(fā)票產(chǎn)生銷項稅額
2020-09-08
你好,只開了一張負數(shù)發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
2023-03-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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