所得稅費(fèi)用屬于損益類科目,所得稅費(fèi)用是指企業(yè)經(jīng)營利潤應(yīng)交納的所得稅?!八枚愘M(fèi)用”,核算企業(yè)負(fù)擔(dān)的所得稅,一般不等于當(dāng)期應(yīng)交所得稅,而是當(dāng)期所得稅和遞延所得稅之和,即為從當(dāng)期利潤總額中扣除的所得稅費(fèi)用。 所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄 1、計(jì)提時(shí): 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、上繳時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 3、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用
個人獨(dú)資跟合伙人一起有啥區(qū)別
累計(jì)折舊科目下的折舊費(fèi)是幾三欄式明細(xì)賬嗎?
我請教一下為什么這一題是選D。本身它那個速凍資產(chǎn)就跟存貨有關(guān)。
第一次申報(bào)小規(guī)模納稅人,怎么知道都填正確了,可以看哪里自查
請問個稅手續(xù)費(fèi)退還的,增值稅是填在申報(bào)表的附表一的簡易計(jì)稅方法里嗎?
老師第三小問,求營業(yè)成本的影響,為什么不用9060,而用8910,8910不是23年的么
出口貨物,報(bào)關(guān)金額100萬美金,因?yàn)橘|(zhì)量問題,客戶要扣掉10萬美金,導(dǎo)致收匯只有90萬和報(bào)關(guān)不一致,想問下這種怎么辦?可以按實(shí)際進(jìn)項(xiàng)出口退稅嗎?
老師好,貿(mào)易公司,執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,開服務(wù)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,是借,主營成本,貸,應(yīng)付職工薪酬,那每月需要計(jì)提的工資還計(jì)提嗎?如果計(jì)提出現(xiàn)兩個應(yīng)付職工薪酬在貸方,發(fā)放時(shí)沖掉一個,那還有一個那,怎么辦?還是只計(jì)提一個
建筑公司轎車,貨車,皮卡車,折舊攤銷計(jì)什么費(fèi)用
建筑服務(wù)中的濕租在家簽合同時(shí)要注意什么?需要哪些必要的附件